你好,是的,是需要退回的。
我想問(wèn)的是。就是。去年。有虧損那今年3月份兒他是有三第一季度它是有盈利那交所得交那個(gè)季報(bào)所得稅的時(shí)候摁那個(gè)它是按25%收,然后我怎么看不到他那個(gè)新政策那個(gè)體現(xiàn)就說(shuō)是。納稅所得額的25%阿為基數(shù)來(lái)征收20%,這個(gè)在哪體現(xiàn)。
老師你好請(qǐng)問(wèn)我6月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損,那我9約申報(bào)的時(shí)候是不是還要填寫(xiě)虧損金額
老師你好:我一月份兒有個(gè)賣(mài)廢鐵的收入,還有我五月份兒要收到的房屋租金收入是不是在季度申報(bào),三月份兒季度申報(bào)和六月份兒季度申報(bào)的 時(shí)候都是需要交所得稅的,如果要是我全年是虧損的,那這個(gè)所得稅是不是還要退回?
老師,我們是季度申報(bào)所得稅的一般納稅人,7月份開(kāi)票500萬(wàn),但是7月份的費(fèi)用只有200萬(wàn)左右,7月份要交所得稅嗎,還是說(shuō)等10月份申報(bào)所得稅的時(shí)候7-9月在一起,這樣是不是8月如果有虧損,7月和8月的就可以相抵了吧,
小規(guī)模23年第一季度,利潤(rùn)總額1500元,需要交企業(yè)所得稅了。但是到4月份季度申報(bào)的時(shí)候,第九行,彌補(bǔ)以前年度虧損,如果有金額的話(huà),我就不用交企業(yè)所得稅了吧
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫(xiě)清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷(xiāo)長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷(xiāo)了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷(xiāo)的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
我公司租房,用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問(wèn)一下,出口一批貨物,因?yàn)槭瞧垂竦?,所以提單是一份總提單,然后因?yàn)橐呀?jīng)到港了,貨代表示無(wú)法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報(bào)關(guān)單有區(qū)別,這個(gè)有什么辦法解決嗎?
請(qǐng)教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷(xiāo),匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒(méi)有做匯算個(gè)稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷(xiāo)清稅證明咋開(kāi)具,具體步驟
叉車(chē)?yán)锩婕拥牟裼陀?jì)入什么科目
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷(xiāo),每月攤銷(xiāo)1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷(xiāo)了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷(xiāo)了多少
謝謝老師!
不客氣,祝工作順利哦!