你好,借:生產(chǎn)成本 管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬
?企業(yè)由輔助生產(chǎn)車間為管理部門和基本生產(chǎn)車間修理固定資產(chǎn),領(lǐng)用原材料2000元,分配薪酬600元,月末結(jié)轉(zhuǎn)修理費用,管理部門為800元,基本生產(chǎn)車間為1800元。 老師,這題怎么做會計分錄?
甲公司設(shè)有供電和供水兩個輔助車間,7月份歸集輔助生產(chǎn)費用為:供電車間25000元,供水車間5000元。供電車間提供勞務(wù)量如下:供水車間耗用2000度、甲產(chǎn)品耗用36000度、車間管理部門耗用7900度、行政管理部門耗用6100度,合計52000度;供水車間提供勞務(wù)量如下:供電車間耗費300噸、甲產(chǎn)品耗費1410噸、車間管理部門耗費100噸、行政管理部門耗費990噸,合計2800噸。要求采用直接分配輔助生產(chǎn)費用,并做所有會計分錄
你好老師,計提福利費,有兩個生產(chǎn)車間和管理部門,怎么做分錄
1.計提工資及福利費如下,做會計分錄1.A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資8萬元,福利費11200元2.B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資2萬元,福利費2800元3.生產(chǎn)車間管理人員工資8400元,福利費1176元4.行政部門管理人員工資15600元,福利費2184元一定要寫金額!急
(18)提取職工福利費210000元,其中:生產(chǎn)工人福利費100800元,車間管理人員福利費42000元,行政管理部門福利費25200元,在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的福利費42000元。寫會計分錄
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
謝謝老師,計提的福利費用不完后期需要怎么做
一般是按實際發(fā)生計提的,多計提的話后面少計提一些
那就是說當(dāng)月可以不計提,等下月實際發(fā)生多少提多少,對么
是的,是這樣操作的