你好 2019年4月1日,甲材料結(jié)存300千克,每千克實(shí)際成本為3元; 4月3日,發(fā)出甲材料100千克;-----剩余200kg,單價(jià)3元 4月12日,購(gòu)入甲材料200千克,每千克實(shí)際成本10元;---數(shù)量=400kg,均價(jià)單價(jià)=(3*200%2B200*10)/400=2600/400=2600/400=6.5元 4月27日,發(fā)出甲材料350千克,剩余數(shù)量=50kg 4月末該企業(yè)甲材料的期末結(jié)存成本為( 50*6.5=325?。┰?。
某企業(yè)采用移動(dòng)加權(quán)平均法計(jì)算發(fā)出甲材料的成本,2019年4月1日,甲材料結(jié)存300千克,每千克實(shí)際成本為3元;4月3日,發(fā)出甲材料100千克;4月12日,購(gòu)入甲材料200千克,每千克實(shí)際成本10元;4月27日,發(fā)出甲材料350千克,4月末該企業(yè)甲材料的期末結(jié)存成本為( ?。┰?450 440 500 325 按公式來(lái)看,存貨單位成本=(原有結(jié)存存貨成本+本次進(jìn)貨成本)÷(原有結(jié)存存貨數(shù)量+本次進(jìn)貨數(shù)量) 但是我看視頻講解里面的老師,為啥還減去了發(fā)出存貨成本
.x公司采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算發(fā)出原材料的成本。2018年12月1日,甲材料結(jié)存200千克,每千克實(shí)際成本為100元;12月10日購(gòu)入甲材料300千克,每千克實(shí)際成本為110元;12月25日發(fā)出甲材料400千克。12月末,甲材料的庫(kù)存余額為()元
.x公司采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算發(fā)出原材料的成本。2018年12月1日,甲材料結(jié)存200千克,每千克實(shí)際成本為100元;12月10日購(gòu)入甲材料300千克,每千克實(shí)際成本為110元;12月25日發(fā)出甲材料400千克。12月末,甲材料的庫(kù)存余額為()元
4、某企業(yè)采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算發(fā)出原材料的成本。2021年9月1日,甲材料結(jié)存300千克,每千克實(shí)際成本為15元;9月10日購(gòu)入甲材料450千克,每千克實(shí)際成本為20元;9月25日發(fā)出甲材料600千克。計(jì)算9月發(fā)出甲材料成本
某企業(yè)采用移動(dòng)加權(quán)平均法計(jì)算發(fā)出甲材料的成本,2019年4月1日,甲材料結(jié)存300千克,每千克實(shí)際成本為3元;4月3日,發(fā)出甲材料100千克;4月12日,購(gòu)入甲材料200千克,每千克實(shí)際成本10元;4月27日,發(fā)出甲材料350千克,4月末該企業(yè)甲材料的期末結(jié)存成本為( )元。
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話(huà)要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)