您好 留抵稅額是勾選的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額 做賬時(shí)沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)您全部計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎?
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選抵扣,月底是不是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未繳增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 這個(gè)未交增值稅怎么算出來(lái)呢,比如我銷項(xiàng)有,但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是直接看賬里面本月做的進(jìn)項(xiàng)?還是看勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí)勾選的抵扣金額,具體未繳增值稅怎么算出來(lái)
留底稅額是我勾選的進(jìn)項(xiàng) ?做賬時(shí)的進(jìn)項(xiàng)包括沒勾選的吧 那未交增值稅就不可能一樣 所以轉(zhuǎn)出未交增值稅里的進(jìn)項(xiàng)就是勾選后的進(jìn)項(xiàng)對(duì)?
上個(gè)月只有專票進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅,等以后有銷項(xiàng)了再勾選,還是這個(gè)月賬上有進(jìn)項(xiàng),抵扣就必須勾選抵扣
建筑企業(yè),想交點(diǎn)增值稅,預(yù)交的有留抵,也還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)。我是選擇留預(yù)交的,還是不勾選進(jìn)項(xiàng)好喃。
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明?。?/p>
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
對(duì)呀 做賬時(shí)不應(yīng)該全部進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
沒有勾選的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目啊 勾選認(rèn)證后計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思?勾選的進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里不行?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額的差額 通過(guò)這個(gè)科目核算
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)直接結(jié)轉(zhuǎn)不行? 為什么還轉(zhuǎn)出未交增值稅?
要直接在這個(gè)科目體現(xiàn)一個(gè)差額 轉(zhuǎn)出未交增值稅是當(dāng)企業(yè)的增值稅核算分為應(yīng)交增值稅和未交增值稅時(shí),當(dāng)月銷項(xiàng)稅額項(xiàng)目大于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目的差值
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)直接結(jié)轉(zhuǎn)不是也有個(gè)差額?不就是未交增值稅?
未交增值稅還體現(xiàn)了多繳增值稅的? 如果直接結(jié)轉(zhuǎn) 就不好體現(xiàn)多交的了
為什么會(huì)出現(xiàn)多交?
比如稅務(wù)有任務(wù) 讓企業(yè)月初就預(yù)繳一部分增值稅 但是當(dāng)月實(shí)際沒有那么多銷項(xiàng)稅額 這種情況就會(huì)多交
就是交錢給稅務(wù)?這個(gè)金額是不是可以抵相同金額的銷項(xiàng)稅?
就是交錢給稅務(wù)??是可以抵相同金額的銷項(xiàng)稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅 不需要進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)吧直接算出當(dāng)月差額就行吧
直接算出當(dāng)月差額就行 是的
損益類都得結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)為什么不用?
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)年末的時(shí)候 一次性結(jié)轉(zhuǎn)
轉(zhuǎn)到哪里?怎么做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等 年末的時(shí)候三級(jí)科目要結(jié)平