這個是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的一種方式。
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接借消項貸進項和未交增值稅可行?為什么要走轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
第二大題第二問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不用銷項結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄,直接寫轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅就可以嗎?平時實務(wù)怎么操作啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 為啥又出現(xiàn)一個轉(zhuǎn)出未交增值稅 交進項 銷項直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅里不行嗎?
1.每個月進項跟銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 對?為啥要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項?還是指的我本月勾選的進項進行結(jié)轉(zhuǎn)
老師,一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項;再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進項銷項差額結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進項8萬,銷項5萬,請問如果全部勾選認證,無需再交增值稅,同時會計分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點增值稅,進項勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計分錄要做計提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報個稅嗎。
老師1、個人出售商鋪可以代開專票嗎?個人稅率是5?!2、評估價低于購買價專票免稅嗎?3、購進固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項目全抵扣進項?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購買個人商鋪入賬必須要個人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧?6、原價120萬,現(xiàn)價如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請問稅率是多少
轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思
這個就是你計算增值稅的一個過渡的一個科目。
幾天怎么結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目
具體進項銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目
這種結(jié)算方式的話,進項稅額和銷項稅額都不用動。
可以都不動 但是它的數(shù)從哪來
數(shù)就是你自己計算的呀,銷項稅額減去進項稅額。
這種計算方式有什么好處
這個就是個人做賬習慣的問題。
轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是 銷項-進項-留底稅額?
不一定就是留底稅額,就是應(yīng)該交的稅額或者是留底的。
覺得有點蒙 轉(zhuǎn)出未交增值稅有可能是負數(shù)是吧
對呀,這個有可能是負數(shù)的呀,都有可能。
轉(zhuǎn)出未交增值稅跟稅務(wù)報表上哪個數(shù)是一樣的
應(yīng)該和應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅的金額一致。
要是有留底呢 應(yīng)交增值稅就是0了吧 是不是跟留底的數(shù)是一樣的
對,這個會跟你留抵的金額是一樣的。
留底稅額是我勾選的進項 ?做賬時的進項包括沒勾選的吧 那未交增值稅就不可能一樣 所以轉(zhuǎn)出未交增值稅里的進項就是勾選后的進項對?
轉(zhuǎn)出未交增值稅是以銷項稅額減去進項稅額的差額。