這個(gè)是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的一種方式。
老師,我3月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)單價(jià)不一樣,要紅沖原來(lái)的發(fā)票,我這邊怎么處理呢?
老師,非貨幣性交換中,比如甲和乙交換,那么甲的會(huì)計(jì)分錄,借:乙,這里的乙的金額是換出方甲的公允價(jià)值還是乙的公允價(jià)值
我們付A供應(yīng)商貨款沒(méi)有扣手續(xù)費(fèi),但是A公司付我們的貨款卻扣了我們15塊錢手續(xù)費(fèi),我的意思是,以后他的貨款,我就按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)扣,每筆15元,看是他們扣的多還是我們扣的多。要么就是你不扣我就不扣,用財(cái)務(wù)口吻怎么說(shuō)
印花按什么數(shù)據(jù)計(jì)提又快又準(zhǔn)
我司和對(duì)方公司合伙買廠房,但是是以對(duì)方公司名義買的,我們只有一份合伙買房的協(xié)議,這種情況,我司打款后怎么取得發(fā)票,或者是可以用什么方法代替能在稅務(wù)過(guò)關(guān)?
老師,問(wèn)下剛成立的出口貿(mào)易公司有資格出口嗎?可以免退備案退稅么?有年限限制沒(méi)?
其他應(yīng)付款兩個(gè)不同科目可以合并嗎?
清稅證明已開(kāi)具,工商注銷流程如何辦理?
賬面上掛了股東的其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎?需要走什么流程呢
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思
這個(gè)就是你計(jì)算增值稅的一個(gè)過(guò)渡的一個(gè)科目。
幾天怎么結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目
具體進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目
這種結(jié)算方式的話,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都不用動(dòng)。
可以都不動(dòng) 但是它的數(shù)從哪來(lái)
數(shù)就是你自己計(jì)算的呀,銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額。
這種計(jì)算方式有什么好處
這個(gè)就是個(gè)人做賬習(xí)慣的問(wèn)題。
轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底稅額?
不一定就是留底稅額,就是應(yīng)該交的稅額或者是留底的。
覺(jué)得有點(diǎn)蒙 轉(zhuǎn)出未交增值稅有可能是負(fù)數(shù)是吧
對(duì)呀,這個(gè)有可能是負(fù)數(shù)的呀,都有可能。
轉(zhuǎn)出未交增值稅跟稅務(wù)報(bào)表上哪個(gè)數(shù)是一樣的
應(yīng)該和應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅的金額一致。
要是有留底呢 應(yīng)交增值稅就是0了吧 是不是跟留底的數(shù)是一樣的
對(duì),這個(gè)會(huì)跟你留抵的金額是一樣的。
留底稅額是我勾選的進(jìn)項(xiàng) ?做賬時(shí)的進(jìn)項(xiàng)包括沒(méi)勾選的吧 那未交增值稅就不可能一樣 所以轉(zhuǎn)出未交增值稅里的進(jìn)項(xiàng)就是勾選后的進(jìn)項(xiàng)對(duì)?
轉(zhuǎn)出未交增值稅是以銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。