你好,這個確實規(guī)定是這樣的【初學(xué)的學(xué)員會覺得多余,但還是走一下過渡科目比較好】
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接借消項貸進項和未交增值稅可行?為什么要走轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
老師!為什么銷項稅進項稅要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,為不直接轉(zhuǎn)入未交增值稅呢
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
我們會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,而是直接,借銷項稅,貸進項稅,貸未交增值稅,
老師,一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項;再結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進項銷項差額結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
小飯館里客人微信支付完了全部的酒水后面沒喝完退了現(xiàn)金給他總結(jié)對酒賬的時候是不是差退的酒水錢
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對賬的時候是不是差酒錢
老師,殘保金人員數(shù)怎么確定?
同事要弄投標(biāo)的書,讓我給他找對應(yīng)家的發(fā)票,我從開票系統(tǒng)里給他截圖的就是沒有章,每天截圖他都用了,今天順嘴說了一下,這個就是沒章哈,他說那你得去翻憑證啊,找那個蓋章的發(fā)票,我說那你得找會計去,他來句,你去問會計,我說之前也不是我給你找的啊,都是他自己找的,這次特別的理直氣壯讓我給找,成了我的活了,聽之前同事說,財務(wù)之前幫做標(biāo)書的找照片又拍照又復(fù)印的,后面估計是沒拍好,照片倒了,導(dǎo)致給公司造成損失,財務(wù)人員集體被罰款,我感覺不是自己的活就不要干,估計這個做標(biāo)書得老板得秘書肯定得去老板那里告狀,說我下班就走,不給他找發(fā)票,我當(dāng)時也說了晚約了人,不行明天幫她看看,首先是她覺得這個就是我的事,就不愿意理她了
請問老師,酒店行業(yè)餐具租賃費、員工食堂成本怎么做賬?能入成本嗎?
公司小規(guī)模時候買的車,做一般納稅人賣出開發(fā)票多少個點
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
在IPO審核期間,個人購買基金,用公司郵箱合規(guī)嗎
支付3個月房租3萬不含稅價,稅額0.27萬,支付時和收到發(fā)票時,每月攤銷時分別怎么入賬?要詳細版每個月分錄
去年七月畢業(yè),到現(xiàn)在一直做的出納,換的兩家公司,兩家公司都一直犯錯發(fā)錯款各種問題,今天財務(wù)主管說給我降薪1000很難過,是不是真的要辭職了,不適合干財務(wù),每次我都很緊繃的聚精會神不想出錯,結(jié)果每周都會出錯
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走這個可有什么別的作用
您好,沒有特別的作用,就是這么定的分錄