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15:6月20日,向本市萬(wàn)達(dá)公司銷售甲產(chǎn)品800件,開具增值稅專用發(fā)票上注明的金額640000元,稅額83200元??铐?xiàng)未收到。業(yè)務(wù)16:6月23日,向東海市泰山公司銷售甲產(chǎn)品1500件,不含稅單價(jià)800元/件,銷售乙產(chǎn)品1000件,不含稅單價(jià)500元/件,開具增值稅專用發(fā)票,并辦妥托收承付手續(xù)。取運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)1400元,款項(xiàng)已支付。業(yè)務(wù)17:6月28日,收到本月向萬(wàn)達(dá)貿(mào)易公司的銷貨款。業(yè)務(wù)18:6月30日,倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)A材料盤虧20件,金額1004元,為合理?yè)p耗;B材料盤虧100件,金額3050元,為管理不當(dāng)?shù)囊馔鈸p失,報(bào)廢部分,倉(cāng)庫(kù)保管員賠償40%,其余作為企業(yè)損失。

2022-04-09 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-09 15:06

你好,題目要求做什么

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快賬用戶btsh 追問 2022-04-09 15:07

計(jì)算每題的應(yīng)納稅額

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:12

業(yè)務(wù)15銷項(xiàng)稅額計(jì)算是83200

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:13

業(yè)務(wù)16銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1500*800*0.13+1000*500*0.13=221000 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1400*0.09=126

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:13

業(yè)務(wù)17收取貨款不納稅

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:14

業(yè)務(wù)18進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是3050*0.13=396.5

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快賬用戶btsh 追問 2022-04-09 15:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:58

不客氣麻煩給與五星好評(píng)

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快賬用戶btsh 追問 2022-04-09 15:59

我想問最后一題倉(cāng)庫(kù)保管員不是已經(jīng)賠償百分之四十嗎,那為什么不要3050乘0.13乘0.6呢

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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:08

這里賠償進(jìn)項(xiàng)稅額也是需要轉(zhuǎn)出,賠償只是金額部分

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你好,題目要求做什么
2022-04-09
業(yè)務(wù)12可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額33900/1.13*0.13=3900
2022-04-09
您好,同學(xué)您是對(duì)哪里有疑問
2022-12-15
借應(yīng)收賬款339000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)39000
2022-12-29
同學(xué)您好 1、 借 應(yīng)收賬款 348000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)48000 2、 借 銀行存款 417,600 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 360000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)57600 3、 借 應(yīng)收票據(jù) 464,000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 400000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)64000 4、 借 預(yù)收賬款30000 銀行存款 40,760 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 61000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9760 5、 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——A506600 ——B255000 貸 庫(kù)存商品——A506600 ——B255000
2022-05-13
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