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編織相應(yīng)的會計分錄。老師注意這是商品流通企業(yè)會計 1.華夏批發(fā)公司為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 (1)10日向甲服裝廠購進羊絨大衣1000件單價1400元價款1400000元,增值稅額182000元。商品驗收人庫,款項以轉(zhuǎn)賬支票付訖。 (2)12日向第二紡織廠購進針織滌綸20000千米單價12元,共計價款240000元,增值稅額37200元,款項以轉(zhuǎn)賬支票付,商品運費及稅費300元,取得運費專用發(fā)票,發(fā)票上的增值稅額為27元,以現(xiàn)金支付,商品驗收入庫。 (3)18日,向海信集團購進55英寸液晶電視50臺,單價3800元,共計價款190000元,增值稅額24700元其中200000元款項以銀行承兌匯票結(jié)算、余款14700元開具轉(zhuǎn)賬支票付訖。同時支付給銀行承兌手續(xù)費100元。商品尚在點驗過程中。

2022-04-09 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-09 10:22

您好!過會給您過程哦

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齊紅老師 解答 2022-04-09 10:23

1.借:庫存商品1400000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)182000 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-04-09 10:25

2.借:庫存商品240000+300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)37200+27 貸:現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2022-04-09 10:26

3.借:在途物資190000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)24700 貸:應(yīng)付票據(jù)200000 銀行存款14700 借:財務(wù)費用100 貸:銀行存款100

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2022-04-09
同學 你好 借? 庫存商品。
2023-05-04
借在途物資19萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項24700, 財務(wù)費用手續(xù)費, 貸應(yīng)付票據(jù)20萬, 銀行存款14800。
2023-05-16
(1)借銀行存款113000貸主營業(yè)務(wù)收入20*5000應(yīng)交稅費-銷項稅13000 借主營業(yè)務(wù)成本4000*20貸庫存商品4000*20 (2)借應(yīng)收賬款1030貸主營業(yè)務(wù)收入10*103/1.13應(yīng)交稅費-銷項稅118.5 借主營業(yè)務(wù)成本80*10貸庫存商品80*10 (3)借銀行存款1030貸應(yīng)收賬款1030 (1)借銀行存款22600貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費-銷項稅2600 借主營業(yè)務(wù)成本15000貸庫存商品15000 (2)借營業(yè)務(wù)收入20000應(yīng)交稅費-銷項稅2600 貸銀行存款22600 借庫存商品15000貸主營業(yè)務(wù)成本15000
2022-04-09
你好 (1)12月2日,向新興公司購入甲材料1200千克,單價50元,共計買價60000元,增值稅進項稅7800元,價稅當即以銀行存款支付,甲材料驗收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)12月7日,向大興工廠購入丙材料1000噸,單價90元,共計買價90000元,增值稅進項稅額為11700元,價稅款當即以銀行存款支付,材料尚未運到。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (3)12月10日,上項丙材料運達企業(yè),經(jīng)檢驗質(zhì)量合格,驗收入庫。 借:原材料,貸:在途物資? (4)12月16日,向光明工廠購入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,單價50元,計100000元;乙材料1000千克,單價40元,計40000元,共計140000元,增值稅進項稅18200元,材料尚未運到,款項以銀行存款支付。 借:在途物資—甲材料,乙材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (5)12月20日,以銀行存款支付上述甲材料、乙材料的運雜費1500元,按照重量進行分配運雜費。 借:在途物資—甲材料,乙材料? ,?貸:銀行存款 (6)12月26日,上述甲、乙材料到達并驗收入庫,按其實際采購成本結(jié)轉(zhuǎn)。 借:原材料—甲材料,乙材料,貸:在途物資—甲材料,乙材料
2022-11-17
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