您好,您退回是哪個(gè)稅?
你好!11月正常申報(bào)和繳納了增值稅和附加稅,但是稅局要求我們享受延緩三個(gè)月的稅務(wù)優(yōu)惠政策,又把我們繳納的稅款當(dāng)月退回了,這個(gè)退回的稅額怎么出賬呢?
老師您好,我們上個(gè)月繳納了增值稅,但是國家有政策說制造性企業(yè)可以緩3個(gè)月繳納稅費(fèi),然后把我們繳納的稅費(fèi)給退了,請(qǐng)問退掉這筆分錄該怎么做?
今年1月的稅款已繳納,已做賬務(wù)處理,但是3月份又從國庫退回了繳納的稅金,說是國家有政策,延緩繳稅。這個(gè)退回的稅金要怎么做賬務(wù)處理?會(huì)計(jì)分錄是什么?
老師,6月份補(bǔ)了1月份未開票收入,當(dāng)月補(bǔ)增值稅10萬,滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個(gè)月又退回來了。那6月扣稅和繳納的滯納金應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師您好,2022年2月份已經(jīng)計(jì)提繳納的附加稅,在23年8月份,稅務(wù)有退回附加稅的稅款(應(yīng)該是六稅兩費(fèi)減半的政策),我想問一下這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做?
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請(qǐng)教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請(qǐng)問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請(qǐng)問需要在5月15號(hào)之前做手冊(cè)核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作???具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
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麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
增值稅和附加稅啊
您好,若增值稅留抵退稅,借銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)(紅字),
您好,借稅金及附加(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅(紅字)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅(紅字)借銀行存款