同學(xué)你好,開發(fā)票時,借;其他應(yīng)收款-總部,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。收到總部款和發(fā)票時,借:銷售費用,應(yīng)交稅費(一般納稅人收到可抵扣的票據(jù),否則無此分錄),銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-總部。
分公司獨立核算,監(jiān)理費,對方要求開總公司??偣鹃_具發(fā)票,分公司把稅金給交上,按開票金額給總公司提供成本票,然后總公司收到監(jiān)理費全部返還給我們。老師,我們給總公司繳納的稅金怎么記賬,總公司給我們返的監(jiān)理費怎么記賬。
出口貨物,海運費是客戶給我們,我們在付給海運公司 ??蛻舾督o我們的那部分海運費怎么做賬務(wù)處理 ?需要確認收入嗎?我們付給客戶時做為費用,開發(fā)票走運費?報關(guān)單顯示成交方式C&F,總金額里 一部分是貨款 一部分是海運費 。但發(fā)票的金額只是貨款部分
我們開發(fā)票給客戶,收入進入總部賬戶,總部返款給我們,總部返款中扣除管理費,并開具發(fā)票,怎么做分錄
我們公司有一塊主營業(yè)務(wù)收入是開課的(就是收取學(xué)費,給學(xué)員上課),錢是打給總部,總部再分給我們的、現(xiàn)在呢我們要返款一部分錢給學(xué)員,給學(xué)員返款要怎么做賬?沖減主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師我們酒店是加盟店所有收入打到總部次月返給我們,返還的時候扣加盟費5萬,但是發(fā)票沒給我們開,付的服務(wù)費我沒有發(fā)票怎么入帳
請問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報出口明細和采購明細嗎?該條會自動生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費:分錄:借:財務(wù)費用-手續(xù)費-10(在財務(wù)軟件上面用負的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補助都是進遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個
老師,我現(xiàn)在要出報表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險怎么做賬?
我們是一個沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個科研項目怎樣來做到專款專用呢?有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項目?
貿(mào)易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)本年累計借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時候直接選的一般納稅人,你說我這個科目往哪寫啊,老師
這個表如果填辭退,經(jīng)濟補償金填零能提交上去嗎
開發(fā)票給客戶分錄: 借:其他應(yīng)收款-總部 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
收到總部返款: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-總部
收到總部開具的發(fā)票 借:銷售費用-服務(wù)費 貸:其他應(yīng)收款-總部
老師這樣對嗎?
同學(xué)你好,對的,你的分錄正確。
總部開的發(fā)票可以計入管理費用嗎?
同學(xué)你好,可以記入管理費用的。