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去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣,未入賬,直接做費(fèi)用處理了,要賬務(wù)處理嗎

2022-04-08 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-08 20:50

你好,現(xiàn)在是想做抵扣處理嗎?

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快賬用戶8496 追問 2022-04-08 20:51

去年沒抵扣,也只能今年抵扣了吧,但是去年的分錄我是不是要調(diào)整,雖然沒抵扣但是我是全額已經(jīng)做了費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-04-08 20:52

你好,如果今年認(rèn)證抵扣,就需要對(duì)費(fèi)用入賬金額做相應(yīng)的調(diào)整處理的??

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快賬用戶8496 追問 2022-04-08 20:53

如何處理麻煩用分錄舉例,第一次遇到這種問題,麻煩講細(xì)一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2022-04-08 20:54

你好,如果今年認(rèn)證抵扣,就需要對(duì)費(fèi)用入賬金額做相應(yīng)的調(diào)整處理的? 。調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用?

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快賬用戶8496 追問 2022-04-08 20:58

老師我舉例子吧,比如12月收到工程服務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元,我付款10萬(wàn)元,做賬時(shí)候直接入了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工程服務(wù)費(fèi)10萬(wàn),貸:銀行。但其實(shí)是專票且12月未抵扣,打算這個(gè)月抵扣,那去年12月的賬務(wù)我要怎么調(diào)整,今年4月我又該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-04-08 20:59

你好,在你之前分錄的基礎(chǔ)上,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶8496 追問 2022-04-08 21:00

沒懂,你說(shuō)的處理方式是今年處理方式,如果我在去年憑證上修改的話如果做分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-08 21:01

你好,這個(gè)就是在你上年分錄的基礎(chǔ)上,做的調(diào)整分錄啊 不懂的地方具體是哪里呢,我好給出針對(duì)性的回復(fù)

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快賬用戶8496 追問 2022-04-08 21:03

你說(shuō)的這筆分錄是我2022年可以這么處理,如果我可以直接在2021年分錄上直接修改的話會(huì)計(jì)分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-04-08 21:03

你好,這個(gè)就是在你上年分錄的基礎(chǔ)上,做的調(diào)整分錄啊 不懂的地方具體是哪里呢,我好給出針對(duì)性的回復(fù)

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快賬用戶8496 追問 2022-04-08 21:06

1:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做。2、適用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目收到的成本專票,可以抵扣嗎?如何做賬

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齊紅老師 解答 2022-04-08 21:09

你好,現(xiàn)在的問題,與之前是完全不相干了嗎

你好,現(xiàn)在的問題,與之前是完全不相干了嗎
你好,現(xiàn)在的問題,與之前是完全不相干了嗎
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快賬用戶8496 追問 2022-04-08 21:13

這三個(gè)問題都回復(fù)一下吧,你上條和上上條回復(fù)我的一樣,我以為您斷網(wǎng)了

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齊紅老師 解答 2022-04-08 21:18

你好,現(xiàn)在的問題,與之前是完全不相干了嗎 能回一下,是這個(gè)情況嗎? 上條和上上條回復(fù)的一樣(是因?yàn)楸緛?lái)就是這樣,再回復(fù)也不需要改變什么內(nèi)容?。?

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快賬用戶8496 追問 2022-04-08 21:27

2022年做的話放以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是嗎,21年可以直接修改的話不是應(yīng)該沖銷原來(lái)的分錄重新制單正確帶有稅費(fèi)的分錄不是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-08 21:29

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,一開始我說(shuō)的調(diào)整分錄就是通過??以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 科目核算啊?

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,一開始我說(shuō)的調(diào)整分錄就是通過??以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 科目核算啊?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,一開始我說(shuō)的調(diào)整分錄就是通過??以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 科目核算啊?
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快賬用戶8496 追問 2022-04-08 21:32

我的重點(diǎn)在21年啊……您總糾結(jié)2022年的調(diào)整分錄干嗎,我21年12月還沒結(jié)賬,我不能紅沖嗎,以前年度調(diào)整一般是跨年才會(huì)用到呀,我這也沒有跨年

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齊紅老師 解答 2022-04-08 21:35

你好,21年12月還沒結(jié)賬,那直接把原來(lái)的分錄這樣修改就是了(分錄在2021年做) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款

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2023-08-12
同學(xué), 這個(gè)情況是要改賬的。 你這個(gè)分類正確: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 紅字, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-04-20
你好,可以勾選抵扣。 賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:成本費(fèi)用。
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