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老師,認(rèn)證進(jìn)項稅比銷項稅多,分錄怎么做

2022-04-08 18:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-08 18:23

本月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票比銷項大,多出的需要留抵稅額。無需做會計分錄

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快賬用戶4631 追問 2022-04-08 18:24

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-04-08 18:29

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本月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票比銷項大,多出的需要留抵稅額。無需做會計分錄
2022-04-08
你好 借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅? 50
2023-01-11
您好,進(jìn)項稅額多了,正常申報,會在留抵稅額一欄體現(xiàn),不需要做賬務(wù)處理,而且下期申報增值稅時可以繼續(xù)抵扣,一般網(wǎng)上申報,系統(tǒng)會自動抵扣上期留底進(jìn)項稅額。
2020-10-28
你好,進(jìn)項稅大于銷項稅可不作帳務(wù)處理。
2023-04-16
你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-09-23
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