你好,這是余額,所以要加上上年的余額
手工記賬,上年應(yīng)收賬款-A公司為0,今年又有A公司的業(yè)務(wù),在今年三欄式明細(xì)賬摘要欄,還需要寫上年結(jié)轉(zhuǎn),借或貸那里填平,余額那里寫0嗎?還是直接寫今年數(shù)據(jù)就行,不用管上年結(jié)轉(zhuǎn)的事?謝謝你們了
就是明細(xì)賬的話,它是根據(jù)記賬憑證來填制的嘛,然后看一下我這個(gè)填的這個(gè)思路是對(duì)的嗎?,然后后面的。每一筆就是也是根據(jù)記賬憑證,然后一直這樣的寫下去對(duì)嗎?那個(gè)余額欄里面的金額要不要去算一下,然后把它算出來之類的,然后關(guān)于這個(gè)明細(xì)賬的話,就是我這個(gè)填法對(duì)嗎?就是到時(shí)候翻下一頁記賬憑證,然后就往后看看到原材料,然后就把它相應(yīng)的位置就這樣填進(jìn)來,這個(gè)12月06日然后寄至多少多少號(hào),然后摘要然后金額什么什么的,然后余額那個(gè)地方要填嗎?然后大概要怎么去算呢,然后數(shù)量和單價(jià)這里在記賬憑證這個(gè)上面我也看不大出來,所以這個(gè)要填嗎?這個(gè)是數(shù)量金額式的明細(xì)賬,也是這樣停下去的嗎?那后面到時(shí)候這個(gè)三欄式明細(xì)賬的話也是這種填法吧
請(qǐng)問老師關(guān)于手工賬登記,銀行存款貸方明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)上年后,登記今年賬時(shí),余額要把上年的加上嗎?就圖片里的余額欄150下面寫多少呢?
老師,請(qǐng)問我們21年的微業(yè)貸一般賬戶有幾塊錢余額,但是我們之前忘記做進(jìn)賬里面了,相當(dāng)于賬上的利息多計(jì)提了,銀行存款下微業(yè)貸少做幾元,需要改下賬嗎?
華聯(lián)公司2019年4月30日銀行對(duì)賬單余額為389000元,銀行存款日記賬賬面余額為394150元,經(jīng)逐筆核查,發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項(xiàng):回1.4月25日?公司開出轉(zhuǎn)賬支票6000元,支付供貨單位賬款。支票尚未到達(dá)銀行.銀行尚未登記入賬;2.4月27日,假設(shè)有一筆金額為16000元的收款,企業(yè)已經(jīng)登記銀行存款增加,而銀行尚未入賬;?3.4月29目,銀行計(jì)算應(yīng)付給企業(yè)的存款利息7450元,已計(jì)入公司存款戶,公司尚未收到收賬通知,未入賬洄1.銀行代扣水電費(fèi)2600元,但企業(yè)尚未收到有關(guān)憑證。要求:根據(jù)上述資料回答下列問題。回1.以下關(guān)于銀行存款清查的說法正確的有(A.銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì)屬于賬證核對(duì)B.調(diào)節(jié)后不相等則表明一方或雙方記賬有誤C.如果不存在錯(cuò)賬,調(diào)節(jié)后余額一般情況下相等回D.調(diào)節(jié)后相等的余額表示企業(yè)實(shí)際能夠動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)額2.以下關(guān)于銀行對(duì)賬單的說法正確的有)。A銀行對(duì)賬單不是原始憑證B.銀行對(duì)賬單是原始憑證C.銀行對(duì)賬單是會(huì)計(jì)檔案D.銀行對(duì)賬單的保管期限是10年
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
那月末貸方合計(jì)要加上結(jié)轉(zhuǎn)上年那150嗎?還有關(guān)于管理費(fèi)用,明細(xì)賬按借貸分開登記,最后年末要結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?
你好,你這是銀行日記賬還是費(fèi)用明細(xì)賬?
費(fèi)用明細(xì)賬
你好,費(fèi)用明細(xì)賬的話,月末應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)平了,不應(yīng)該有余額
可是明細(xì)賬按借貸分開登記的,最后借方和貸方都有余額,不過他們數(shù)是相等的,用的多欄式的明細(xì)賬,這種下年怎么登記呢?
你好,如果跨年的話就不用在累計(jì)了,按規(guī)定跨年應(yīng)該是換新的賬本了
哦哦,我們沒多少業(yè)務(wù),去年的賬沒用幾頁,就在去年賬本繼續(xù)登記了
你好,隨損益類科目累計(jì)不包括去年的
好的,謝謝
不客氣,歡迎下次提問滿意計(jì)劃評(píng),謝謝
還有個(gè)問題老師,固定資產(chǎn)的凈值用原值減去累計(jì)折舊,還要減去預(yù)計(jì)凈殘值嗎?
你您好,是的,還有減值準(zhǔn)備,如果有的話
好的,謝謝
不客氣,歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng),謝謝