你好,這是余額,所以要加上上年的余額
手工記賬,上年應(yīng)收賬款-A公司為0,今年又有A公司的業(yè)務(wù),在今年三欄式明細(xì)賬摘要欄,還需要寫(xiě)上年結(jié)轉(zhuǎn),借或貸那里填平,余額那里寫(xiě)0嗎?還是直接寫(xiě)今年數(shù)據(jù)就行,不用管上年結(jié)轉(zhuǎn)的事?謝謝你們了
就是明細(xì)賬的話,它是根據(jù)記賬憑證來(lái)填制的嘛,然后看一下我這個(gè)填的這個(gè)思路是對(duì)的嗎?,然后后面的。每一筆就是也是根據(jù)記賬憑證,然后一直這樣的寫(xiě)下去對(duì)嗎?那個(gè)余額欄里面的金額要不要去算一下,然后把它算出來(lái)之類的,然后關(guān)于這個(gè)明細(xì)賬的話,就是我這個(gè)填法對(duì)嗎?就是到時(shí)候翻下一頁(yè)記賬憑證,然后就往后看看到原材料,然后就把它相應(yīng)的位置就這樣填進(jìn)來(lái),這個(gè)12月06日然后寄至多少多少號(hào),然后摘要然后金額什么什么的,然后余額那個(gè)地方要填嗎?然后大概要怎么去算呢,然后數(shù)量和單價(jià)這里在記賬憑證這個(gè)上面我也看不大出來(lái),所以這個(gè)要填嗎?這個(gè)是數(shù)量金額式的明細(xì)賬,也是這樣停下去的嗎?那后面到時(shí)候這個(gè)三欄式明細(xì)賬的話也是這種填法吧
請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于手工賬登記,銀行存款貸方明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)上年后,登記今年賬時(shí),余額要把上年的加上嗎?就圖片里的余額欄150下面寫(xiě)多少呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們21年的微業(yè)貸一般賬戶有幾塊錢(qián)余額,但是我們之前忘記做進(jìn)賬里面了,相當(dāng)于賬上的利息多計(jì)提了,銀行存款下微業(yè)貸少做幾元,需要改下賬嗎?
華聯(lián)公司2019年4月30日銀行對(duì)賬單余額為389000元,銀行存款日記賬賬面余額為394150元,經(jīng)逐筆核查,發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項(xiàng):回1.4月25日?公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票6000元,支付供貨單位賬款。支票尚未到達(dá)銀行.銀行尚未登記入賬;2.4月27日,假設(shè)有一筆金額為16000元的收款,企業(yè)已經(jīng)登記銀行存款增加,而銀行尚未入賬;?3.4月29目,銀行計(jì)算應(yīng)付給企業(yè)的存款利息7450元,已計(jì)入公司存款戶,公司尚未收到收賬通知,未入賬洄1.銀行代扣水電費(fèi)2600元,但企業(yè)尚未收到有關(guān)憑證。要求:根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題?;?.以下關(guān)于銀行存款清查的說(shuō)法正確的有(A.銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì)屬于賬證核對(duì)B.調(diào)節(jié)后不相等則表明一方或雙方記賬有誤C.如果不存在錯(cuò)賬,調(diào)節(jié)后余額一般情況下相等回D.調(diào)節(jié)后相等的余額表示企業(yè)實(shí)際能夠動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)額2.以下關(guān)于銀行對(duì)賬單的說(shuō)法正確的有)。A銀行對(duì)賬單不是原始憑證B.銀行對(duì)賬單是原始憑證C.銀行對(duì)賬單是會(huì)計(jì)檔案D.銀行對(duì)賬單的保管期限是10年
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
那月末貸方合計(jì)要加上結(jié)轉(zhuǎn)上年那150嗎?還有關(guān)于管理費(fèi)用,明細(xì)賬按借貸分開(kāi)登記,最后年末要結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?
你好,你這是銀行日記賬還是費(fèi)用明細(xì)賬?
費(fèi)用明細(xì)賬
你好,費(fèi)用明細(xì)賬的話,月末應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)平了,不應(yīng)該有余額
可是明細(xì)賬按借貸分開(kāi)登記的,最后借方和貸方都有余額,不過(guò)他們數(shù)是相等的,用的多欄式的明細(xì)賬,這種下年怎么登記呢?
你好,如果跨年的話就不用在累計(jì)了,按規(guī)定跨年應(yīng)該是換新的賬本了
哦哦,我們沒(méi)多少業(yè)務(wù),去年的賬沒(méi)用幾頁(yè),就在去年賬本繼續(xù)登記了
你好,隨損益類科目累計(jì)不包括去年的
好的,謝謝
不客氣,歡迎下次提問(wèn)滿意計(jì)劃評(píng),謝謝
還有個(gè)問(wèn)題老師,固定資產(chǎn)的凈值用原值減去累計(jì)折舊,還要減去預(yù)計(jì)凈殘值嗎?
你您好,是的,還有減值準(zhǔn)備,如果有的話
好的,謝謝
不客氣,歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng),謝謝