您好,可以用以前年度損益調(diào)整,
老師,2020年我司開票給A公司,分錄: 借:應(yīng)收賬款(A公司) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅 2021年我司收到賬款,分錄錄錯了,錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(B公司) 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額,應(yīng)收賬款B公司貸方有余額,2021年度已經(jīng)做了年結(jié),請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個公司的賬款呢?(就是怎么對沖呢)
2021年對方給我公司開的化驗費發(fā)票因為項目負(fù)責(zé)人沒有及時交到財務(wù),導(dǎo)致發(fā)票沒有做入2021年,但是2022年1月我公司對公賬戶又給對方對公賬戶轉(zhuǎn)了這筆化驗費的款,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,我們公司有一筆三十多萬的廣告費用,在2021發(fā)生的,對方在2021年就開了票,但是由于我公司一直合作,款項一直未做結(jié)算,直到今年才正式結(jié)算全部廣告費用,對方廣告公司卻已經(jīng)在2021年開具了20萬的發(fā)票,未給我公司,現(xiàn)在與該公司結(jié)算付款,對應(yīng)在2021年開具的發(fā)票還能入賬報銷不?具體賬務(wù)咋個處理?我們是小規(guī)模納稅人
老師您好,請問一下: 我公司2018年開出一張發(fā)票給對方單位,后來這個項目不通過取消了,對方2018年的時候就把發(fā)票聯(lián)退回來了,但我司以前的財務(wù)沒有做紅沖處理,所以導(dǎo)致這筆賬一直掛著,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好!去年收到A公司提前支付的伙食費同時也開具發(fā)票給了對方,但于今年對方叫退還這筆費用(由于疫情對方去年沒有上班,沒用到這筆費用),我司已退還這筆費用,請問現(xiàn)在怎么入賬呢?去年開具的發(fā)票1980元又怎么處理?
老師您好,每個月做完賬記賬軟件里需要打印哪些表?電子稅務(wù)局里需要打印哪些表?
老師您好 我們22年的實收資本金有一部分打過來的時候沒有備注投資款 但是做到實收資本了 應(yīng)該怎么辦呢老師
請問社保繳費在每個月的幾號
老師,你好,增值稅申報表分支機構(gòu)預(yù)繳一欄只填寫增值稅嗎?附加稅需要填寫嗎
老師好,公司24年4月給2名離職員工發(fā)了一共9800元,前同事沒有報到個稅系統(tǒng)、現(xiàn)在匯算清繳、這筆錢在期間費用明細(xì)里面,填在哪一欄???
殘疾人就業(yè)保障金繳納是今年繳納上一年,那殘保金企業(yè)所得稅稅前抵扣在上一年還是今年
轉(zhuǎn)讓一家企業(yè)100%的股權(quán),企業(yè)名下的不動產(chǎn)要過戶時需要繳納什么稅種?有什么樣的稅收優(yōu)惠
老師,進(jìn)項稅勾選確認(rèn)統(tǒng)計以后,怎么到增值稅申報表里面去嘞? 我現(xiàn)在進(jìn)項稅沒有進(jìn)入表里面去
老師我們公司處理25年抵賬過來的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
請問個稅申報表在哪里下載?
老師,那分錄怎么寫呢,您能幫我寫一下嗎借:以前年度損益調(diào)整-化驗費,貸銀行存款 這樣嗎
您好,是借以前年度損益調(diào)整,哪個其他應(yīng)付款
您好,是借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款
今年1月份從對公賬戶出的這筆錢就可以寫,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款吧
您好,是的,您的理解非常正確