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老師好,請問我這樣做是對嗎?可是這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅就會有余額?是漏了一步嗎?

老師好,請問我這樣做是對嗎?可是這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅就會有余額?是漏了一步嗎?
2022-04-08 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-08 09:14

你這么計提的話,肯定是會有余額。

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快賬用戶4048 追問 2022-04-08 09:20

老師好、那正確的該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-04-08 09:21

你這么做賬也是正確的。

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快賬用戶4048 追問 2022-04-08 10:40

老師好,但是我的轉(zhuǎn)出未交有余額、該怎么結(jié)轉(zhuǎn)、是去年的,

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齊紅老師 解答 2022-04-08 10:41

有余額也是正確的,不用結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶4048 追問 2022-04-08 10:47

老師好,能說一下結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-08 10:49

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

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你這么計提的話,肯定是會有余額。
2022-04-08
同學(xué)你好 不對的 應(yīng)該繼續(xù)保留這個余額在“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,直到下一次需要繳納增值稅時,再從該余額中抵扣。
2024-04-10
你好,你寫的這筆分錄方向余額都是沒有問題的,但是會計制度中沒有要求有這筆分錄,盡量還是不寫比較好,只要應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級明細余額為0就說明賬沒有問題??磮蟊淼娜酥灰次唇辉鲋刀惥涂梢粤?/div>
2021-01-13
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納稅費 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
同學(xué)你好, 期末 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款;
2021-09-30
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