同學(xué),你好 借在途物資10500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1365 貸銀行存款11865
8月7日,從外地丙公司購(gòu)入原材料B材料2500千克,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為100000元,增值稅額為17000元,丙公司代墊運(yùn)雜費(fèi)5000元。全部?jī)r(jià)稅款及運(yùn)雜費(fèi)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚未運(yùn)到。
8月19日,從乙公司賒購(gòu)C材料6000千克,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30?000元,增值稅額為5100元,乙公司代墊運(yùn)雜費(fèi)1900元。材料運(yùn)達(dá)本公司并已驗(yàn)收入庫(kù)。發(fā)票賬單已到,但材料價(jià)稅款及運(yùn)雜費(fèi)尚未支付。
8月5日,A公司采用匯兌結(jié)算方式從C公司購(gòu)入乙材料一批,發(fā)票及賬單已收到,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款10000元,增值稅稅額1300元。支付保險(xiǎn)費(fèi)300元(取得增值稅電子發(fā)票)。材料尚未到達(dá)企業(yè)。A公司應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄:8月10日,A公司購(gòu)入的材料已到達(dá)企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)。A公司應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄:
艾達(dá)股份有限公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料的日常核算。2021年5月8日,公司購(gòu)入A材料一批,專用發(fā)票上記載的貨款為3000000元,增值稅稅額390000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為3200000元,已驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付。2021年5月9日,公司采用匯兌結(jié)算方式購(gòu)入一批B材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為180000元,材料尚未入庫(kù),款項(xiàng)已用銀行存款支付。2020年3月5日,公司收到上述B材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。2021年5月16日,公司采用商業(yè)承兌匯票支付方式購(gòu)入C材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本490000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2021年5月27日,公司購(gòu)入D材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)票賬單未到,月末應(yīng)按照計(jì)劃成本600000元暫估價(jià)入賬。
2021年8月20日,公司采用匯兌結(jié)算方式從某工廠購(gòu)入丙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,增值稅額為1300元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,增值稅額為65元,發(fā)票賬單已到,材料尚未到達(dá)本公司。請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄
2024年新公司,匯算清繳中沒(méi)有需要納稅調(diào)整項(xiàng)目,可以不填這個(gè)表不
老師,開(kāi)發(fā)票,金額和單價(jià)已經(jīng)確定,數(shù)量后面有三位小數(shù),可以嗎?
老師,我想問(wèn)問(wèn)對(duì)方公司是一般人,專票普票稅點(diǎn)都是13,如果對(duì)外開(kāi)票購(gòu)買方?jīng)]指定哪種票,那開(kāi)專票還是普票合適
企業(yè)開(kāi)辦期間給員工宿舍安裝的熱水器、床應(yīng)該入開(kāi)辦費(fèi)的什么明細(xì)科目
請(qǐng)問(wèn),自然人股東轉(zhuǎn)讓股份給企業(yè)股東,自然人股東申報(bào)印花稅時(shí),自然人信息 填 自然人身份證所在的區(qū)域吧?不是填被投資企業(yè)所在地是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我給客戶開(kāi)票100萬(wàn),現(xiàn)在退回10萬(wàn)貨款,可不可以在原來(lái)的發(fā)票部分沖紅
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒(méi)交過(guò)社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫(xiě)呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
老師,企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車,發(fā)票開(kāi)具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒(méi)有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做