你好,這個不能按10%來扣除的。
老師,一般納稅人收購農(nóng)產(chǎn)品從小規(guī)模納稅人處取得3%征收率的專票,計算抵扣9%進(jìn)項稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計扣除1%進(jìn)項稅嗎?
老師,你好,我想問下只有購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品才可以1%加計扣除進(jìn)項稅額嗎?我公司是木材加工廠,購進(jìn)的9%稅率的面粉,用于生產(chǎn)加工,可以按照1%加計扣除進(jìn)項稅額嗎?
你好,我公司是一般納稅人,購買食用油取得增值稅專用9%的進(jìn)項稅票,用于加工13%的商品,可以加計1%的進(jìn)項嗎
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年5月購進(jìn)一批玉米全部用來加工生產(chǎn)增值稅率為13%的食品,支付給某農(nóng)業(yè)開發(fā)基地收購價款10000元,取得普通發(fā)票,并支付不含稅運費3000元,取得增值稅專用發(fā)票,驗收入庫后,因管理不善損失1/5,則該項業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為()元。 A.1016 B.1144 C.1430 D.1630 參考答案:A 自2019年5月,納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進(jìn)項稅額。準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額=(10000×10%+3000×9%)×(1-1/5)=1016(元) 老師為何這個題目,直接按10%,不是買的家產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的貨品,在購進(jìn)時是按買價9%,生產(chǎn)領(lǐng)用時才再加1%??怎么這里直接按10%來計算?
老師,一般納稅人以下用于9%業(yè)務(wù)都按9%計算進(jìn)項稅額?用于生產(chǎn)加工13%業(yè)務(wù)都可以再抵扣1%進(jìn)項稅? 1、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票(免稅發(fā)票) 2、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票(免稅發(fā)票) 3、小規(guī)模納稅人取得3%專票 4、一般納稅人取得9%專票
小米集團(tuán)2020-2024年留存收益具體數(shù)據(jù)
公司是做絕熱材料(氣凝膠氈和氣凝膠顆粒)原材料A和B是共用的,有對應(yīng)的用量占比,原材料氈是氣凝膠氈專用的,在成本歸集是,該怎么分配生產(chǎn)成本呢?
老師會計繼續(xù)教育怎么操作呢?我現(xiàn)在進(jìn)入全國會計人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺里了,然后會計人員信息采集也完事了,還繼續(xù)點哪一步???
去年5月補提企業(yè)所得稅500塊,去年忘了計提匯算清繳時的企業(yè)所得稅,怎么在5月補提?補提之后,要怎么調(diào)整盈余公積?公司用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,賬套下沒有以前年度損益那個科目
老師,這個已足額提取折舊,是不是指長期待攤費用已經(jīng)計提完折舊,凈值為0的部分呢
老師,專項附加扣除申報可以不填配偶信息嗎?
老師,我們老板不領(lǐng)工資,但是在公司里面干活需要給他申報個稅不?只給他繳納工傷保險,怎樣做個稅申報?
收到法人報銷的單據(jù),增值稅專票,錢通過銀行支付給法人,增值稅專票可以入進(jìn)項稅嗎?請給出具體分錄?謝謝
匯算清繳社保費填居間費哪欄,無形資產(chǎn)填居間費那欄
之前有賬但不想接手之前會計的賬可以重新建賬嗎?對稅務(wù)申報有影響嗎
那只能理解為初級農(nóng)產(chǎn)品獲得的9%專票才可以加計,而這類經(jīng)過加工的油、面粉都不可以對嗎
對,沒錯,就是這個意思。