你好可以 加工13稅率可以扣 10? 可以?
老師我們是一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購入當(dāng)期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按10%來計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,你好,我們是木材加工廠,購進(jìn)的尿素,進(jìn)項(xiàng)稅額可以按照1%稅額加計扣除嗎?
老師,你好,我想問下只有購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品才可以1%加計扣除進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?我公司是木材加工廠,購進(jìn)的9%稅率的面粉,用于生產(chǎn)加工,可以按照1%加計扣除進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
(1)2020年9月,甲面粉廠(一般納稅人)向農(nóng)民收購玉米一批用于生產(chǎn)面粉,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價為1000元,并將該批玉米驗(yàn)收入庫。甲面粉廠本月就購進(jìn)的該批玉米可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額____元。(2)購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品:按____%的扣除率計算進(jìn)項(xiàng)稅額。(計算抵扣)(2020年新增)
16【單項(xiàng)選擇題】標(biāo)記此題 糾錯 納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照(?。┑目鄢视嬎氵M(jìn)項(xiàng)稅額,即購進(jìn)時先按照(?。┑挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額,生產(chǎn)領(lǐng)用時再加計(?。┑倪M(jìn)項(xiàng)稅額。 A. 10%;8%;2% B. 9%;8%;1% C. 10%;9%;1% D. 9%;7%;2%
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
這個成本一般選哪個合適
請問小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅年度報表時,基本信息--主要股東及分紅情況那里,可以空著不填寫嗎?
暫估成本的問題:假如5月暫估15萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款。但是這15萬可能6月開2萬發(fā)票,7月開5萬發(fā)票,8月開七萬發(fā)票。這種情況怎么辦呀,開兩萬就借應(yīng)付賬款2萬 貸銀行存款,這樣每個月做一次嗎? 下個月估計還需要暫估15萬,那也是收到發(fā)票后沖預(yù)付賬款嗎老師,一只暫估成本,這會有風(fēng)險嗎
鄒老師。 問一下,我們24年度利潤總額超300萬了,稅務(wù)要求我們?nèi)∠∥⑵髽I(yè),那如果今年取消小微了,如果公司過幾年縮小了,3個指標(biāo)都沒有超出了,那還可以回復(fù)到小微企業(yè)嗎?
老師,A公司25 %的股東把自己的股份全部無償轉(zhuǎn)讓給B公司,已實(shí)繳25萬,余50萬認(rèn)繳出資額未繳納,還在期限內(nèi),A公司由于虧損凈資產(chǎn)為負(fù),這樣B公司要怎么做賬呢,謝謝
老師,鑒證咨詢服務(wù)*清單編制費(fèi),印花稅按哪個稅目交?
請問老師,工程款用房款抵的情況下,合同金額是300萬的,合同中房價可以做到300萬,但是實(shí)際情況,房子少賣了,就賣了280萬,那20萬怎么辦吶
老師 我們小規(guī)模 做機(jī)械設(shè)備 基本是2萬以內(nèi)的價格 很多客戶都不要發(fā)票 基本90%不要發(fā)票 我直接做無票收入可以嗎 有什么影響嗎
昨天問老師,他說只有購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品才可以加計扣除?現(xiàn)在不確定哪個是對的,購進(jìn)的尿素可以加計扣除嗎?
你好 自產(chǎn)免稅農(nóng)產(chǎn)品才可以 你說這個不可以?
是購進(jìn)的專票 9%稅率面粉不可以加計扣除,還是購進(jìn)的專票尿素不可以加計扣除,還是都不可以?麻煩老師了
你好? 不能加計? 購進(jìn)自產(chǎn)免稅農(nóng)產(chǎn)品 用于生產(chǎn)13稅率產(chǎn)品可以加計扣