哈哈,沒有文件是那樣規(guī)定的哈,當然,你可以那么做的,只要不產(chǎn)生逃稅,稅局不管的
老師,我用的快帳導出來的科目余額表,有銀行存款 應收帳款 預付賬款 其他應收款 臨時設施 應付賬款 應交稅費 其他業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 銷售費用 管理費用 這些恒等式怎么算等于銀行存款的余額~
代運營服務業(yè)沒有設置主營業(yè)務成本科目只有費用,支付的貨款我計入到應付賬款取得發(fā)票后我可以把應付賬款計入費用類嗎?
先付款后來票的業(yè)務,有沒有規(guī)定只有主營采購類才能掛預付賬款科目。服務費或者費用類只能掛其他應收應付科目?
公司是被掛靠方,公司開工程款發(fā)票出去了,到時工程款回來后,扣下公司收的管理費,還有工程所需要的費用,剩下的款是要轉給掛靠方的。之前公司做的分錄是,借:應收帳款 貸:其他應付款—掛靠方 貸:主營業(yè)務收入 。因為公司要做臺帳,沒有回款之前,先不體驗其他應付款-掛靠方,而是通過工程結算科目,借:應收帳款 貸 :工程結算?;乜畹臅r候,借:銀行存款 貸 :應收帳款 借:工程結算 貸:其他應付款—掛靠方 貸:主營業(yè)務收入。如果不用工程結算,應該用哪個科目替代?在資產(chǎn)負債表哪個科目里面體現(xiàn)出來?
老師,這個新接手的公司預付賬款和預收賬款金額都很大怎么辦?公司是做貨代的,收完貨款然后再付出去,寫的都是預收和預付,之前的會計沒記主營業(yè)務收入這個科目,這樣記賬有問題嗎?其他應收款和其他應付款都是以前付給員工交車險之類的,這個能這樣掛著嗎?
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
因為上一任會計,除了采購類的掛預付,其余的業(yè)務都是愛掛在其他應收應付。而且先付款后來票這種的喜歡掛在其他應收借方,票到了再貸方?jīng)_回。不知道她那種做法對不對,感覺總是反正掛特別繞
因為上一任會計,除了采購類的掛預付,其余的業(yè)務都是愛掛在其他應收應付。而且先付款后來票這種的喜歡掛在其他應付借方,票到了再貸方?jīng)_回。不知道她那種做法對不對,感覺總是反正掛特別繞
哈哈,沒事的,只要沒逃稅,自己喜歡怎么掛都可以