你好; 1. 是的。 你要么就是補助給員工補貼; 要么就得簽訂租賃合同; 約定租金; 個人開票給你們 ; 2. 如果很少金額建議你們做車補 或者是開收據(jù) (低于500元的話 )
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
公司做法是:公司有相應(yīng)的私車公用補貼制度2元/公里,能只簽訂租車協(xié)議只支出這筆補貼嗎(就是說油費、折舊、高速費等都包含在里面了)?附件有相應(yīng)的出差申請、私車公用申請表記錄著起始地址,相應(yīng)的用車里程。沒有車的租金,公司只支付這筆差旅補貼,他們一個月報銷一次,要拿相應(yīng)大小的金額油費發(fā)票過來進行報銷這樣操作可以嗎?不走代開租金發(fā)票,一個月可能就一兩百一個人左右。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
是肯定每個人每個月都低于500元的,主要業(yè)務(wù)流動性大,簽訂租車協(xié)議不穩(wěn)定、然而他們也不想去代開發(fā)票繳納稅金,他們只想把相應(yīng)出車公里的錢拿到就好,我能叫他們用油票抵一個月的出車費用嗎?直接出費用那種,有相應(yīng)的證明文件出車真實的附件的情況下。簽訂租車協(xié)議麻煩,幫他們申報個稅還要繳納印花稅等
?你好;? 是的。那就直接? 開收據(jù)給你們即可或者是 做 車補 計入工資表去報個稅? ?
出差的餐補有相應(yīng)的公司文件,一般報銷單的補助一般不能超過多少金額,是沒有發(fā)票的能正常稅前扣除嗎?
?你好;? 這個沒有規(guī)定哈; 按照你們單位制度來? ? ?
那我這個差旅補助(餐補是沒有發(fā)票的啊),不得給我納稅調(diào)增了啊?
?你好;寫差旅費報銷單。? 上面有明細列清楚? ??
那就是說餐補是不用發(fā)票咯,有相應(yīng)的文件支持就可以
?你好; 是的 。 有單位制度? ?約定好歸檔?