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甲公司于20×8年5月11日通過銀行轉賬向西湖公司支付原材料預購定金90000元;20×8年6月2日,收到西湖公司發(fā)來的材料,價款80000元,增值稅稅額10400元,材料己于當日辦理人庫手續(xù);同時辦理貨款差額400元的補付手續(xù)。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制甲公司的有關會計分錄。

2022-04-07 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-07 09:24

同學您好,相關會計分錄如下 2008.5.11 借:預付賬款 90000 貸:銀行存款 90000 2008.6.20 借:原材料 80000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 10400 貸:預付賬款 4000 借:預付賬款 4000 貸:銀行存款 4000

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同學您好,相關會計分錄如下 2008.5.11 借:預付賬款 90000 貸:銀行存款 90000 2008.6.20 借:原材料 80000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 10400 貸:預付賬款 4000 借:預付賬款 4000 貸:銀行存款 4000
2022-04-07
你好,學員,稍等一下
2022-11-08
同學你好 我正在寫 稍等
2022-10-22
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入8萬, 應交稅費應交增值稅銷項10400
2022-10-22
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入8萬, 應交稅費應交增值稅銷項10400
2022-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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