沒問題,可以計入到其他應付款里面。
老師我們2021年報銷費用打款給法人法人支付的,代理記賬給我門做到其他應付款了,沒下費用,我們這些費用有有發(fā)票的也有沒有的,大概50多萬,1月份快報稅了,我們可以在1月份調(diào)賬嗎,是不是做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應付
你好,有個人幫我們跑腿,代付了土地登記費,土地登記費票據(jù)是上個月開的,我這個月公戶打給他,我現(xiàn)在做上月的賬,可以掛其他應付款嘛,他不是我們公司的人
老師,我們公司有一家股東,工商登記是以公司名義登記股東身份的,但是打款時以這家公司的其中一股東個人打款進我們公司的,我是掛在了其他應付款-個人上,但是這個可以調(diào)賬嗎?因為報表上有個其他應付款很難看,如何把這個個人的應付款轉(zhuǎn)為該公司的注冊資本金呢?需要辦理什么手續(xù)?
老師你好,我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個個人,這個個人在把錢付給公司,公司開票給我們,付個個人的時候賬上掛著其他應付款,那發(fā)票回來可以直接沖這個其他應付款個人嗎,還是要把付個個人的錢收回,在付貨款,處理
你好老師,我們公司員工報銷的款,我這個月公司沒有錢支付,還是記了借管理費用,貸其他應付款某人,這個月是最后一個月,這個款有余額可以的嗎
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測公司,與A公司合作,幾個項目用房抵,金額共計:918419.69,扣除8%管理費及6%稅點918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費及稅費128578.76。今天申請支付了A公司合作7200元,對方說稅金互抵,這次的付款對方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送100的,這個是不是算不到準呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導出來的軟件收入做出來不準呀,老師這個是不是無解呀
勞務公司,一年開三個億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責任公司(港澳臺投資、非獨資)?,這個企業(yè)類型是算民營,還是合資呢
公司財務費用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財務費用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應該是 借:財務費用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務師報名結(jié)束了嗎?報名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報稅,都需要準備什么呢?就是我需要準備什么月份的什么報表?
老師你好,這個人不是我們公司的,公司個稅也沒有給他報,如果賬上出現(xiàn)非我公司員工的名字,我們要不要和他簽一個什么協(xié)議啊
不需要這個只是待辦的,也不能簽合同
好的老師,那土地登記費550,我們記哪科目呢
可以先記入到管理費用