你好 借:銀行存款 固定資產(chǎn)處置損益/營業(yè)外損益 貸:固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)報廢,無殘值的分錄怎么寫?
老師固定資產(chǎn)殘值分錄是怎樣寫
老師購固定資產(chǎn)累計折舊,殘值怎么寫分錄
你好老師:清理固定資產(chǎn)無殘值,分錄該怎么寫
報廢固定資產(chǎn)的分錄怎么寫?沒有殘值
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
請問社保個人承擔(dān)部分之前一直計入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
假設(shè)購入空調(diào)3000*3%殘值=30 借固定資產(chǎn)-原值2970 借固定資產(chǎn)-殘值30 貸銀行存款 3000 是這樣嗎?
不是的 借:固定資產(chǎn)清理 30 累計折舊 2970 貸:固定資產(chǎn) 3000
購入空調(diào)預(yù)計殘值分錄是這個??
是的,你要把殘值轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)清理的
老師,等到時候把固定資產(chǎn)賣了才處理分錄,還是先預(yù)計殘值分錄,哪個比較好?
這個是完整的分錄的 1、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理, 借:累計折舊, 借:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備, 貸:固定資產(chǎn)。 2、清理過程中發(fā)生的費(fèi)用以及應(yīng)交的稅金: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:應(yīng)交稅金。 貸:銀行存款或現(xiàn)金。 3、清理收回收入, 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理。 4、最終固定資產(chǎn)清理科目余額在借方,則轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,若余額在貸方則轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。