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老師固定資產(chǎn)殘值分錄是怎樣寫

2022-04-07 07:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-07 07:28

你好 借:銀行存款 固定資產(chǎn)處置損益/營業(yè)外損益 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶9832 追問 2022-04-07 07:33

假設(shè)購入空調(diào)3000*3%殘值=30 借固定資產(chǎn)-原值2970 借固定資產(chǎn)-殘值30 貸銀行存款 3000 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 07:35

不是的 借:固定資產(chǎn)清理 30 累計折舊 2970 貸:固定資產(chǎn) 3000

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快賬用戶9832 追問 2022-04-07 07:40

購入空調(diào)預(yù)計殘值分錄是這個??

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齊紅老師 解答 2022-04-07 07:40

是的,你要把殘值轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)清理的

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快賬用戶9832 追問 2022-04-07 07:52

老師,等到時候把固定資產(chǎn)賣了才處理分錄,還是先預(yù)計殘值分錄,哪個比較好?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 07:53

這個是完整的分錄的 1、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理, 借:累計折舊, 借:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備, 貸:固定資產(chǎn)。 2、清理過程中發(fā)生的費(fèi)用以及應(yīng)交的稅金: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:應(yīng)交稅金。 貸:銀行存款或現(xiàn)金。 3、清理收回收入, 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理。 4、最終固定資產(chǎn)清理科目余額在借方,則轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,若余額在貸方則轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

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你好 借:銀行存款 固定資產(chǎn)處置損益/營業(yè)外損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2022-04-07
你好不需要單獨(dú)寫分錄的
2023-12-12
您好,您說的計提還是固定資產(chǎn)清理的時候
2022-08-10
你好 借:固定資產(chǎn)處置損益/銀行存款等科目 貸:固定資產(chǎn)清理
2023-01-25
你好,借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-04-18
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