你好需要計(jì)算做好了給你
這題畫紅圈的第三問(wèn)不知道怎么解答,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師你好,我在會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操課程里面做題,做到這一道題,我看不懂是怎么做出來(lái)的,麻煩幫我解析一下,分錄能看懂,就是后面的數(shù)字不知道怎么出來(lái)的,麻煩給我解釋一下,這些數(shù)字是怎么算出來(lái)的?
單選題第三題,公式我知道是y=a+bx 就是最后求解的過(guò)程數(shù)是怎么得來(lái)的不懂
老師:本題中的解析,但第三人不得變更待定的相對(duì)人是什么意思?委托合同中,第三人可以讓委托人或受托人來(lái)負(fù)責(zé),選定其中一個(gè)就不能再向另一個(gè)追責(zé)嗎?另外這個(gè)最后面的解析我沒(méi)懂是解說(shuō)哪個(gè)選項(xiàng)?
然后這個(gè)就是這是兩道題,就是他那個(gè)第一問(wèn)的第第一道題的第三小問(wèn),他那個(gè)實(shí)際利息收入2500加1500再加31,他這個(gè)也是。他這是不是攤余成本加那個(gè)利息什么的,然后算的這個(gè)這個(gè)150跟那個(gè)31呀,我算不出來(lái),我不知道他們那個(gè)數(shù)兒是什么數(shù)兒,然后題里頭也找不出來(lái),他這個(gè)數(shù)兒是什么數(shù)兒,還有他那個(gè)第五題,他那個(gè)利息調(diào)整。這數(shù)兒都怎么來(lái)的,我不知道怎么怎么整。
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
好的謝謝麻煩你了,那就等你做好了給我,我好研究
兩個(gè)方程相減得50=50Xb 得b=1 帶入任何一個(gè)求得a
你把兩個(gè)方程相減的過(guò)程給我唄,你這樣高度概括我看不懂
不用了我明白了謝謝
250=a+100b 300=a+150b 300-250=a-a+150b-100b 整理后就是50=50b這樣可明白了