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老師,場地租賃發(fā)票備注2022年4月至2023年4月合計2400元,,直接可以做到主營業(yè)務成本場地租賃費成本嗎?還是要分攤

2022-04-06 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-06 22:07

你好,必須分開的,因為你這個跨年了,你當年只能做四月份到12月份的。

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快賬用戶4791 追問 2022-04-06 22:30

那我這個月做預付賬款,這個月分攤

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齊紅老師 解答 2022-04-06 22:35

可以的 借預付賬款 貸銀行存款 借管理費用或者主營業(yè)務成本 貸預付賬款

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快賬用戶4791 追問 2022-04-06 22:35

老師,我收到一張勞務費發(fā)票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平老師,我收到一張勞務費發(fā)票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平

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齊紅老師 解答 2022-04-06 22:38

哦,我沒有看懂你什么意思?你收到了勞務發(fā)票,做了勞務費,然后計提了工資,有什么關系嗎?

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快賬用戶4791 追問 2022-04-06 22:38

申報勞務要計提嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-06 22:39

需要的借管理費用,貸銀行存款,應交稅費,個稅就可以的,你做的是其他應付款,可以修改一下,這個也可以不用修改,下一次按照正確的來。

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快賬用戶4791 追問 2022-04-06 22:41

發(fā)票我按照借管理費用,貸其他應付款個人

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快賬用戶4791 追問 2022-04-06 22:41

勞務費申報后這邊帳套還要顯示計提

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齊紅老師 解答 2022-04-06 22:43

可以的 這個就是計提 和工資的不一樣

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快賬用戶4791 追問 2022-04-06 22:44

那我用發(fā)票做的就是做重復了,把兩個分錄合并嗎

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快賬用戶4791 追問 2022-04-06 22:45

勞務費不屬于應付職工薪酬嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-06 22:46

刪除一個就可以的,不需要通過應付職工薪酬的。

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快賬用戶4791 追問 2022-04-06 22:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-06 22:56

不用客氣 工作愉快

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你好,必須分開的,因為你這個跨年了,你當年只能做四月份到12月份的。
2022-04-06
您好,不是,直接借長期待攤費用貸銀行存款
2023-01-11
你好,第二步不用做,直接借主營業(yè)務成本,貸預付賬款。
2023-01-11
主營業(yè)務成本 不合理 有收入就得有成本
2023-04-08
你好,如果只是一年的費用,沒有跨期,可以一次性確認費用。嚴格來講,長期待攤都是超過一年的,如果想攤到每個月,使用這個科目這樣去按月攤銷也可以。
2023-01-11
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