1.借:應收賬款900貸:主營業(yè)務收入796.46? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項103.54借:主營業(yè)務成本600貸:庫存商品600 2.借:應收賬款-180? ?900*400/2000貸:主營業(yè)務收入-159.29? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項-20.71借:主營業(yè)務成本-120貸:庫存商品-120 3.借:管理費用-福利費 90貸:主營業(yè)務收入79.65? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項10.35借:主營業(yè)務成本60貸:庫存商品60
甲公司為一般納稅人,稅利為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務1,向乙公司銷售A商品2000件??們r為1000萬元,毛利率為30%,給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣.2,上述銷售成立后,乙公司退回400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司
甲公司為一般納稅人,稅利為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務1,向乙公司銷售A商品2000件。總價為1000萬元,毛利率為30%,給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣.2,上述銷售成立后,乙公司退回400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司
3,甲公司為一般納稅人,稅率為13%,英月發(fā)生以下業(yè)務;(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%.給子乙公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司開具了紅半專用發(fā)果給乙公間。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已如相關發(fā)票都合法,且均經過認證可以抵扣,請計算該月且嫩納的增值機。
甲公司為一般納稅人稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%,給予乙公10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司回商品400件,甲公司開具了紅專用發(fā)票給乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工已知相關發(fā)票都合法,且均經過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅
3甲公司為一般納稅人,稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%。給于U公10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公口(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已知相關發(fā)票都合法,且均經過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統夜審出現過不了夜審出現請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現