您好,很高興為您服務(wù),您的問題回答如下: 王某本年綜合所得的應(yīng)納稅所得額=67140元 應(yīng)稅收入=15000*12%2B2000*(1-20%)%2B3000*(1-20%)*70%%2B1000*(1-20%)=184080元 應(yīng)納稅所得額=184080-(5000%2B2745%2B2000)*12=67140

中國居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,本年取得下列收入:(1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。甲上市公司為王某全年代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)3786元,甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)扣除額2745元[1500008+0.02+0.003+0.08)]、專項(xiàng)附加扣除額2000元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月,為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入2000元。乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)240元。(3)4月,出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入3000元丙出版社已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)308元(4)8月,取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1000元。丁公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)40元。(5)11月份購入甲種債券30000份,每份買入價(jià)為6元,支付相關(guān)稅費(fèi)780元;12月份賣出該債券20000份,每份賣出價(jià)為8元,支付相關(guān)稅費(fèi)600元。(6)通過拍賣行將一副祖?zhèn)髡洳囟嗄甑淖之嬇馁u,取得拍
17. 簡答題 中國居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,本年取得下列收入: (1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。甲上市公司為王某全年代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)3786元,甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)扣除額2745元[1500008+0.02+0.003+0.08)]、專項(xiàng)附加扣除額2000元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。 (2)2月,為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入2000元。乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)240元。 (3)4月,出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入3000元丙出版社已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)308元 (4)8月,取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1000元。丁公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)40元。 (5)11月份購入甲種債券30000份,每份買入價(jià)為6元,支付相關(guān)稅費(fèi)780元;12月份賣出該債券20000份,每份賣出價(jià)為8元,支付相關(guān)稅費(fèi)600元。 (6)通過拍賣行將一副祖?zhèn)髡洳囟嗄甑淖之嬇馁u,取得拍賣收入300000元,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定王某收藏該字畫發(fā)生的費(fèi)用為80000元,拍賣時(shí)支付相關(guān)稅費(fèi)30000元。 要求:(1)計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (3)計(jì)算王某本年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳或者申請(qǐng)退回的個(gè)人所得稅。 (4)計(jì)算王某取得轉(zhuǎn)讓債券所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (5)計(jì)算王某取得拍賣字畫所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。
中國居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,本年取得下列收入:(1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。甲上市公司為王某全年代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)3786元,甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)扣除額2745元[1500008+0.02+0.003+0.08)]、專項(xiàng)附加扣除額2000元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月,為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入2000元。乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)240元。(3)4月,出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入3000元丙出版社已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)308元(4)8月,取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1000元。丁公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅共計(jì)40元。 求王某本年綜合所得的應(yīng)納稅所得額。
中國居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,本年取得下列收入(1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。甲上市公司為王某全年代扣代(預(yù)扣預(yù)繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)3786元,甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)經(jīng)稅前扣除了專項(xiàng)扣除額2745元(15000(008+002+0003+0.08))、專項(xiàng)附加扣除額2000元王沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月,為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉靡淮涡远惽皠趧?wù)報(bào)酬收入30000元。乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)了個(gè)人所得軏共計(jì)5200元(30000×(1-20%)×30%-2000)。(3)4月,出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入300心。兩出版社已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)308元((3000-800)×70%×20%)(4)8月,取得中國境內(nèi)丁公司支付的前特許權(quán)使用費(fèi)收入5000元。丁公司已經(jīng)為王某代扣代(預(yù)扣預(yù)繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)800元(5000X(1-20%)×20%)。(5)11月份購入甲種債券30000份,每份買入價(jià)6元,支付相
中國居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,本年取得下列收入:(1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。甲上市公司為王某全年代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)3786元,甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除了專項(xiàng)扣除額2745元(15000x(0.08+0.02+0.003+0.08))、專項(xiàng)附加扣除額2000元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月,為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉靡淮涡远惽皠趧?wù)報(bào)酬收入30000元。乙公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)5200元(30000x(1-20%)x30%-2000)。(3)4月,出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入3000元。丙出版社已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)308元((3000-800)x70%x20%)(4)8月,取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入5000元。丁公司已經(jīng)為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)800元(5000x(1-20%)x20%)(5)11月份購入甲種債券30000份,每份買入價(jià)6
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

