你好; 房子開票給你 ; 到時你銷售出去要繳納稅費的
工程款收不回來,對方用房子抵,具體賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?我收到的房子還要賣出去,請問都要交什么稅?
請問收到頂賬房的定金,這個房子是我們賣出去差價什么我們補,買房交錢以后 甲方再按里邊的款項給我們按照工程進度付款,這個頂賬房定金放在什么科目
以房抵工程款要怎么做賬呢,我公司是園林綠化工程公司,甲方付不了那么多工程款出來就拿了一套房子抵部分工程款,但是合同上并沒有注明用房子抵工程款的事項,房子也沒有過戶到公司名下,賣房子的錢全部都轉(zhuǎn)到公司法人私人卡里去了,那這筆款要轉(zhuǎn)回到公司公賬上去嗎
老師,我問一下建筑業(yè)干建業(yè)的工程,他們用房子抵工程款,房子賣給個人了,這個錢怎么走回公司賬戶合適呢?
我這邊是建筑施工企業(yè),甲方?jīng)]有回款,抵了一個房子,這樣咋做賬啊,我們把房子賣出去收到回款又咋做啊,賣出房子去交稅嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
我知道要交稅了,就是這個過程怎么做賬呢,謝謝老師
你好;? ? 借固定資產(chǎn)。 進項稅貸應(yīng)收賬款 。? 銷售 :? ? 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備(如計提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法) 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 ???貸資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)