對,沒錯兒,是需要一起結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我按多少去結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,我以前做賬是抵扣了什么票就按抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是前會計的 購進(jìn)的發(fā)票是83082.64 不用交稅的。銷項(xiàng)稅是85882.8 進(jìn)項(xiàng)70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她結(jié)轉(zhuǎn)本月成本是621626.37不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 要是像我那樣,當(dāng)期抵扣了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,這樣對不對。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,是不是把上期留抵的還有計算抵扣的也加在一起結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我這期要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。因?yàn)樯掀诹舻琢耍沁@個要把上期留底的一起加上去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要不然好像數(shù)也不對???
老師,咨詢個問題,上個月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),本月進(jìn)項(xiàng)加上之前留抵的進(jìn)項(xiàng)還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,本月進(jìn)項(xiàng)和之前留抵的進(jìn)項(xiàng)加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說之前留抵的進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,今年我考了注冊會計師稅法有一個題目讓計算本期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,題目中還有一個上期留抵稅額,我把上期留抵也加到本期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中了,這樣對嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
還有一項(xiàng)是抵扣金稅盤280的,也加一起嗎
這個金稅盤的不需要借助。
哦哦哦,謝謝
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