同學你好 這個可以的
老師,現(xiàn)在所得稅申報了,財報也包報好了。那發(fā)現(xiàn)的增值稅轉(zhuǎn)出未記入費用,加計抵減增值稅未記入營業(yè)外收入的問題可以直接做到2020年賬里嗎?因為還沒有年結(jié)。匯算清繳時我會調(diào)增營業(yè)外收入
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當月報關(guān)的所有報關(guān)單必須次月申報,因為以往我們都是上個月25到這個月25這樣打印報關(guān)單的,所以6月25—30號的報關(guān)單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費一起申報,但是六月底的那幾張報關(guān)單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關(guān)單日期當月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師好,我發(fā)現(xiàn)19年的時候之前的會計做賬的時候,出口發(fā)票上的匯率是按照報關(guān)單出口日期當月的第一個工作日的匯率開票,結(jié)果做賬按開票當月的第一個工作日的匯率做賬的,這就導(dǎo)致賬上營業(yè)收入和稅務(wù)局申報網(wǎng)上的對不上,這要怎么處理呀?
老師好,一般納稅人出口企業(yè),采用差額結(jié)匯,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2020年有張報關(guān)單當時沒有結(jié)匯及開票,現(xiàn)做免稅處理,現(xiàn)在還能結(jié)匯嗎
我司有一筆2023年的報關(guān)出口金額,款未收回,當時也未開出增值稅發(fā)票?,F(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了,然后款也還未收回(客戶一直不肯付款,比較難追款),我們這筆是開征稅發(fā)票呢?還是走免稅發(fā)票呢?如果走征稅,是視同內(nèi)銷吧。那如果這筆款后面能收匯,那是否就失去了退稅資格,如果走免稅,是否是等款收回做退稅處理?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
關(guān)務(wù)回復(fù)不能收匯了,所以搞不清
這報關(guān)單免稅處理,還要開票嗎
同學你好 你之前備案了嗎 免稅的要開票
沒有備案,要做什么備案
同學你好 就是外匯備案 延期收匯的備案
都沒有做處理,延期收匯備案需要提供什么資料,在外匯局還還是稅局
同學你好 這個就是外匯管理局平臺
如果這報關(guān)單不備案,不開票,直接申報不開票免稅收入可以嗎
對的 這個可以的哦
開免稅的就可以哦
如果這次外匯收不回來,對企業(yè)有影響嗎
這個計入營業(yè)外繳納所得稅
不計入營業(yè)外計算所得稅,一直掛帳,這樣操作可以嗎
同學你好 這個不可以 超出三年的必須轉(zhuǎn)
借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入是這樣嗎?不通過主營業(yè)務(wù)收入
對的 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
超過三年必須轉(zhuǎn),這太不太明白
超出三年的必須轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出科目