您好,可能是為了少納稅
位于市區(qū)的甲企業(yè)是一家摩托車生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)兩輪摩托;位于縣城的乙企業(yè)為外貿(mào)企業(yè),專營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。2019年4月初,上述企業(yè)(均為增值稅一般納稅人)均沒有留抵稅額。2019年4月,甲乙兩企業(yè)往來業(yè)務(wù)如下: (1)甲企業(yè)自行申報(bào)進(jìn)口一批摩托車零件,支付給國外的買價(jià)120萬元、包裝費(fèi)2萬元,支付到達(dá)我國海關(guān)以前的裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)8萬元,支付購貨傭金3萬元,由甲企業(yè)向海關(guān)繳納稅金后(取得海關(guān)專用繳款書),海關(guān)放行。 (2)甲企業(yè)當(dāng)月銷售自產(chǎn)A型摩托車200輛,取得不含稅收入100萬元,并將5輛A型摩托車贈(zèng)送協(xié)作單位;支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票列明金額2萬元。 (3)甲企業(yè)將一座2018年7月購置的倉庫以230萬元不含稅價(jià)格轉(zhuǎn)讓,購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格200萬元,增值稅20萬元。 (4)乙企業(yè)收購甲企業(yè)B型摩托車80輛出口,甲企業(yè)給乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,金額40萬元,增值稅額5.2萬元,乙企業(yè)申報(bào)該批摩托車出口的離岸價(jià)格合計(jì)45萬元。 其他相關(guān)資料:①甲企業(yè)進(jìn)口零件的關(guān)稅稅率為6%;②生產(chǎn)銷售的A、B型摩托車適用消費(fèi)稅稅率均為10%;③摩托車增值稅出口退稅率1
于市區(qū)的甲企業(yè)是一家摩托車生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)兩輪摩托;位于縣城的乙企業(yè)為外貿(mào)企業(yè),專營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。2019年4月初,上述企業(yè)(均為增值稅一般納稅人)均沒有留抵稅額。2019年4月,甲乙兩企業(yè)往來業(yè)務(wù)如下: 甲企業(yè)將一座2018年7月購置的倉庫以230萬元不含稅價(jià)格轉(zhuǎn)讓,購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格200萬元,增值稅20萬元。 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅為啥要分兩次抵呀,我知道2016年5月1日后的規(guī)定,可是16年,17年不早抵完了嗎,怎么19年4月份還要抵百分之四十呢?
老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的,或者是零售給個(gè)人的。然后客戶給的款項(xiàng)都是微信支付或者轉(zhuǎn)賬給老板私人的。但是需要開發(fā)票 我們做外賬 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,但是我們購進(jìn)車輛都是銀行存款轉(zhuǎn)賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經(jīng)過公戶進(jìn),是老板自己存公戶經(jīng)過銀行付購買車的款?,F(xiàn)金流大,會(huì)不會(huì)有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會(huì)有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進(jìn)款,還有房租,利息。就沒了
1.老師我們公司名下買了汽車,公帳只付了首付,后續(xù)每個(gè)月還款,還的錢里面有本金,有利息,購入汽車和后續(xù)我該怎么做賬?2.貸款利息,我計(jì)入固定資產(chǎn)原值還是費(fèi)用化,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息?3.我給汽車銷售公司的利息,也找她們給我發(fā)票嗎?我們是貸款買車不是融資租賃,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,4.為什么開給我們購車的發(fā)票是一家公司,然后后續(xù)我們每個(gè)月月供是另外一家公司呢?謝謝,樸老師請不要回答,請求放過
老師晚上好,請教個(gè)問題,我公司是銷售半掛車的行業(yè),買車過程中,有很多客戶為了貸款,戶頭掛到我單位名下,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)把這些掛靠的汽車,誤入了固定資產(chǎn)科目,并且把車輛購置稅也計(jì)入到固定資產(chǎn)科目了,現(xiàn)在稅局要求把這些汽車轉(zhuǎn)入存貨,再開票出去,老師我有個(gè)問題很疑惑,當(dāng)時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)的價(jià)值是按不含稅價(jià)計(jì)入原值的,可現(xiàn)在往出開票時(shí)還按固定資產(chǎn)原值開票嗎?對這問題很疑惑,請老師指點(diǎn)一下,謝謝老師
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
老師還有其他原因嗎, 這里是免稅哦
您好,是否免稅看納稅申報(bào)表
老師你告訴我是什么原因就可以
您好,大概率就是少納稅