你好,需要在這個地方填寫,請看圖片?
老師,你好!請問一下,在申報個稅時,系統(tǒng)上要求填寫個人所得稅減免事項報告表,這是在什么情況下才需要填寫這個的?
老師,你好我想請問企業(yè)在塡寫增值稅減免稅申報明細(xì)表后,為何在主表中沒有顯示的當(dāng)期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
老師,你好請問增值稅防控系統(tǒng)免稅項目在申報時填寫那個表格主表才會顯示免稅,謝謝
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表中的免稅項目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報明細(xì)表中的免稅項目會自動生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
請教各位老師,小規(guī)模納稅人申報其他免稅銷售額時,系統(tǒng)顯示: 增值稅小微企業(yè),不得填寫主表12欄次“貨物及勞務(wù)”列及“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。這個是什么情況?謝謝!
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務(wù)報酬有個適用累計預(yù)扣法 有個是不適用累計預(yù)扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
這個表已經(jīng)填了??墒侵鞅聿粫@示
你好,能提供一下你填寫的這個表格圖片嗎?
老師你看下,這個已經(jīng)填了,還是去年的數(shù)據(jù),因為我們一直有很多進(jìn)項。
你好,請看箭頭指向的地方,你都沒有填寫數(shù)據(jù),主表當(dāng)然不體現(xiàn)了?
老師,已經(jīng)填了,主表還是沒有顯示
已經(jīng)填了
你好,已經(jīng)填了,主表還是沒有顯示(那就需要問軟件開發(fā)單位是什么原因?qū)е碌牧耍?
我們有70多萬的進(jìn)項,是不是只能留抵后期減
你好,是進(jìn)項超過了銷項嗎??
是的,進(jìn)項多。
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣?
那還是跟之前那申報。本期不抵扣
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)