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某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購買原材料并取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為60000元;(2)進口原材料一批,海關(guān)審災(zāi)的完稅價格折合人民幣為40000元,該貨物適用的關(guān)稅稅率為20%,從海關(guān)已取得的完稅憑證,貨物已驗收入庫。(3)采用直接收款方式銷售貨物一批,價款113000元(含稅),貨款已經(jīng)收到,貨物已發(fā)出,提貨單已經(jīng)交給購貨方,開出増值稅專用發(fā)票。(4)采用托收承付方式銷售貨物一批,取得不含稅收入30000元,銷售時向購買方收取價外費用702元,已辦妥托收手續(xù).(5)某企業(yè)由于管理不善發(fā)生火災(zāi),損失了一批小麥,該批小麥系從農(nóng)民手中購進,賬面成本為9100元。要求:假設(shè)該企業(yè)上期無留抵稅款,相關(guān)票據(jù)在有效期內(nèi)均通過主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。請根據(jù)上述資料,計算本月應(yīng)納増值稅額

2022-04-05 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-05 15:53

業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額60000*0.13=7800

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齊紅老師 解答 2022-04-05 15:53

業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅額是 40000*1.2*0.13=6240

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齊紅老師 解答 2022-04-05 15:54

業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是113000/1.13*0.13=13000

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齊紅老師 解答 2022-04-05 15:54

業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是 30000*0.13+702/1.13*0.13=3980.76

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齊紅老師 解答 2022-04-05 15:55

業(yè)務(wù)5進項稅額轉(zhuǎn)出是9100/(1-0.09)*0.09=

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業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額60000*0.13=7800
2022-04-05
進項稅40000*0.13 進項稅30000*0.1 銷項稅100000*0.13+1500/1.09*0.09 減2000謝謝
2022-04-05
你好,稍等我馬上計算。
2024-01-02
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2020-11-08
同學(xué) 你好 計算當(dāng)中。
2022-09-29
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