同學(xué),你好 那你之前做賬了嘛?
老師,你好,是這樣的19年有筆5萬的收入,老板那時候是說做賬做成現(xiàn)金收入,但今年的1月份對方公司主動說要求轉(zhuǎn)公賬了,請問這賬我要怎么才能平衡
老師,20年有筆收入53600,用現(xiàn)金收入,但今年1月份,對方公司重新簽合同,要求對公轉(zhuǎn)賬,所以這筆簽1月份進(jìn)來了5萬。請問我現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄跟平衡賬務(wù)
老師 我是做的公司內(nèi)賬 現(xiàn)在有這個一筆業(yè)務(wù) 公司的經(jīng)理在22年有5萬的提成 現(xiàn)在3月份才支付給她 那我支付給她的時候要怎么做呢 今年的利潤里是不是也要減掉這5萬提成?
老師你好,我去年的9月份收到了一筆5萬塊錢,然后對方公司他說不用開票,我做了一筆是銷售收入是免稅的,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是今年他要求我公司開票,給他了5萬塊,那我這些賬怎么做的平?
你好老師。2023年1月份開始接的其他代賬公司的賬。今年1月份我們開始新建賬套去,年底的時候。這家要記賬的小規(guī)模公司,對公賬戶上有19,000的銀行存款。那1月份我記賬的時候把它作為一筆營業(yè)收入,記到了1月份的賬上。但是1月份結(jié)賬的時候就結(jié)不了顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平。去掉這筆19,000的余額就可以結(jié)賬成功了,是怎么回事?去年底的余額怎樣操作?
老師,我現(xiàn)在在這個企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細(xì)對不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報表時,a公司在甲集團(tuán)下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到已集團(tuán)下的另一個公司,甲、已集團(tuán)是丙集團(tuán)百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團(tuán)甲,做合并報表時,合并資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個怎么處理
請問老師 我們公司做一個項目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項目種上了。那么這個分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財務(wù)章具有法律效力嗎?
請問一下老師、我的賬號怎么選擇初級和中級的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?
做了呀,19年的賬都做現(xiàn)金收入了
但今年對方公司說要求對公轉(zhuǎn)賬
同學(xué),你好 之前的分錄,紅字沖掉,就可以了
老師,怎么做分錄呢
同學(xué),你好 你之前的分錄,如何的?
借:庫存現(xiàn)金,貸: 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
估計 還要去查之前的分錄。但是沖紅了,應(yīng)該會影響我的現(xiàn)金賬吧
同學(xué),你好 會影響的
所以,老師我應(yīng)該要怎么做呢
同學(xué),你好 借:庫存現(xiàn)金 負(fù)數(shù),貸: 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù) 借:銀行存款,貸: 主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
摘要是不是還要寫19年的哪天收的呢
同學(xué),你好 紅沖,幾幾年幾月幾號憑證
那如果這筆分錄不這分寫,比哪我22年1月份收到了10000元,我4月份在開一次這家公司的票。這分錄我應(yīng)該要怎么寫
老師是這樣的,還有一個情況,就是我目前沒有那么現(xiàn)金,一但紅沖的話,我現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了,那這怎么辦呢
同學(xué),你好 那你要先把現(xiàn)金補(bǔ)足才可以
那如果不管19年的賬呢,我先收到一筆收入,然后4月份在開票,這分錄要怎么寫
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!