您好 請問沒有支付給員工嗎

老師,物損公司賺取中間差價,收到保險公司理賠,付錢維修。收到理賠:借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,支付維修 借其他應(yīng)付款一 貸銀行存款 確認(rèn)收入 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅 提問: 1.收到保險理賠沒有發(fā)票,是確認(rèn)無票收入嗎? 2.其他應(yīng)付款支付,可以付給業(yè)務(wù)員嗎?(負(fù)責(zé)聯(lián)系維修等繕后,維修多數(shù)取得發(fā)票困難) 3.應(yīng)交稅費(fèi)的稅率是5%嗎? 4.上面的思路是否正確,有沒有其他建議
單位先墊付了員工的保險理賠款,后保險公司再給我們錢的。我做賬時借:銀存 361.44 貸:其他應(yīng)收款361044。但是資產(chǎn)負(fù)債表表上,其他應(yīng)收款是-361.44.這樣有沒有關(guān)系。
老師,你好!請教一下,我們有筆保險賠款到賬,但之前這筆賠款供應(yīng)商已經(jīng)支付給我們了,我入賬 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在保險公司理賠款打入我們公賬,打入款時怎么入賬?退回供應(yīng)商的墊付款怎么做分錄呀,謝謝老師
老師好,就是公司給駕駛員買的意外險,現(xiàn)在出險了,駕駛員自己先墊付的醫(yī)藥費(fèi),然后保險公司把費(fèi)用又都打到公司了,我直接做,借:銀行存款 12000 貸:其他應(yīng)收款--保險公司 12000 ,然后打給駕駛員,借:其他應(yīng)收款--保險公司12000 貸:現(xiàn)金12000 沒有費(fèi)用發(fā)票(所花費(fèi)用發(fā)票都給保險公司了),只有理算確認(rèn)書和公司與駕駛員簽的賠償協(xié)議,這樣的話把這兩樣附在后面當(dāng)單據(jù)可以嗎
老師,公司發(fā)生了工傷,有買項目保險,開始時是公司墊付費(fèi)用,這個費(fèi)用是打到公司員工的賬上,這個分錄是些借:其他應(yīng)收款-個人還是保險賠付呢,然后拿回來的發(fā)票沖銷這個其他應(yīng)收款嗎,分錄是借:管理費(fèi)-工傷,貸:其他應(yīng)付款,這樣做對嗎?
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率


再保險公司沒有給我們時,早就先支付掉了。
那您現(xiàn)在其他應(yīng)收款怎么會有余額的?
哦!還要做一筆
員工墊付的時候 您怎么寫的分錄? 然后支付的時候分錄怎么寫的?
還有一個問題單位淘寶買的低值易耗品,還沒有到貨,淘寶上我們就退款了。借:預(yù)付款-淘寶 貸:低值易耗品,但是資產(chǎn)負(fù)債表中,周轉(zhuǎn)材料出現(xiàn)-14.58.我哪里做的不對
您付款的時候分錄怎么寫的?
上個問題,公司墊付時:借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金。后收到保險公司款時,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。
那這樣寫分錄 其他應(yīng)收款科目不會有余額啊
低值易耗品問題,付款時,借:預(yù)付款-淘寶 貸:其他貨幣資金-支付寶。退款時,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:預(yù)付款-淘寶。對嗎?
這會的分錄正確的?
非常感謝!老師謝謝!
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!