借:應(yīng)收票據(jù)5650 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅650

1、(1)甲公司3月1日銷售A商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅850元,共計(jì)5850元。對(duì)方開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款。 (2)上述票據(jù)到期,對(duì)方按時(shí)付款。 (3)若票據(jù)到期,對(duì)方無(wú)力支付時(shí):
甲公司3月1日銷售A商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元,共計(jì)5650元。對(duì)方開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款
甲公司3月1日銷售A商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元,共計(jì)5650元。對(duì)方開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款。
甲公司3月1日銷售A商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元,共計(jì)5650元。對(duì)方開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張。抵付貨款。
甲公司3月1日銷售A商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元,共計(jì)5650元。對(duì)方開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張。抵付貨款。
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
免稅行業(yè)要求進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅部分怎么處理
老師停車場(chǎng)是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊(cè)時(shí)是認(rèn)繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗(yàn)資么?
公司貸款一年整還款怎么寫分錄
老師好,在用的財(cái)務(wù)軟件中沒(méi)有“研發(fā)支出勞務(wù)費(fèi)"這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)可以在損益大類中自己新增設(shè)置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局收到繳納稅費(fèi)信用降級(jí)提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報(bào)時(shí)10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對(duì)申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時(shí)沒(méi)做無(wú)票收入

