你好,借:應(yīng)收票據(jù) 5650 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 650
1、(1)甲公司3月1日銷(xiāo)售A商品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅850元,共計(jì)5850元。對(duì)方開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款。 (2)上述票據(jù)到期,對(duì)方按時(shí)付款。 (3)若票據(jù)到期,對(duì)方無(wú)力支付時(shí):
甲公司3月1日銷(xiāo)售A商品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元,共計(jì)5650元。對(duì)方開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款
甲公司3月1日銷(xiāo)售A商品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元,共計(jì)5650元。對(duì)方開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款。
甲公司3月1日銷(xiāo)售A商品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元,共計(jì)5650元。對(duì)方開(kāi)出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張。抵付貨款。
甲公司11月30日出售A商品一批給乙公司,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款30000元,增值稅額為3900元,共計(jì)33900元,乙公司開(kāi)出一張利率為3%,期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張。要求1、編制11月30日會(huì)計(jì)處理要求2、編制12月31日會(huì)計(jì)處理分錄!
老師 我想咨詢(xún)一下 一個(gè)公司 都交社保 然后其中一個(gè)人 沒(méi)到退休年齡 一直交靈活就業(yè) 不想交公司社保 這種情況允許嗎?
我好像之前都是變更好地址,銀行讓更新一下,就沒(méi)管電子稅務(wù)局那邊了[捂臉]沒(méi)關(guān)系吧? (就是更新后還是同一家銀行,同一個(gè)分行,我就沒(méi)管哦)
老師,實(shí)際開(kāi)票192991.1元,支付工程款187201.37元(這個(gè)工程已經(jīng)干完了),中間扣除了5789.73元質(zhì)保金,這個(gè)分錄咋寫(xiě)?
你好,老師,你向應(yīng)付職工薪酬這里面的給工人發(fā)的這個(gè)績(jī)效工資還有獎(jiǎng)金這種有沒(méi)有就說(shuō)超過(guò)什么一定比例就需要另外交稅的
那如果開(kāi)票只開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),不體現(xiàn)牛奶。那么怎么處理
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒(méi)有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話(huà)能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車(chē)發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話(huà),不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書(shū)的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門(mén)店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷(xiāo)售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎