你好,付款給對(duì)方材料款,應(yīng)當(dāng)全部打入對(duì)方單位賬戶才是的。 根據(jù)實(shí)際購買材料情況,開具發(fā)票入賬。
老師好,問一下,公司以個(gè)人賬戶打款到對(duì)公賬戶,購買材料,對(duì)方開票給我們對(duì)公,這邊入賬入到其他應(yīng)付款個(gè)人?
老師,請(qǐng)問下,客戶的貨款可以一部分私人賬戶/一部分公戶打到我們公司賬戶嗎?而且都是要開票的
你好,老師,我公司是小規(guī)模納稅人,付款給對(duì)方材料款,一部分打到私人賬戶,一部分打到公戶,可以全額開發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人,開票給某公司,對(duì)方錢不打我公司公戶可以嗎?打到老板私戶,我做賬做收現(xiàn)金可以嗎?
老師,小規(guī)模公司接到防沙治沙項(xiàng)目(包工包料),合同約定前期支付30%的款項(xiàng),我們開票給甲方后款項(xiàng)全部打到了基本戶,這些款我們可不可以按30% 的人工,70%的材料款分配?以前的項(xiàng)目撥款都是以開票金額的70%打入基本戶,30%打入農(nóng)民工工資專戶
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?