你好,學(xué)員,稍等,老師看看
老師,麻煩幫我看一下這些分錄
老師 麻煩您幫我看一下這樣記分錄對不對
老師,幫我看一下這些題,麻煩了
老師您好,麻煩您幫我看一下這個(gè)分錄對嗎?
老師 麻煩你幫我看一下這個(gè)題目的分錄
法人章可以用在幾個(gè)公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個(gè)項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺(tái)空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€(gè)人購買可以享受國補(bǔ),這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個(gè)人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個(gè)人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個(gè)人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
公司中標(biāo)了專項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會(huì)算清繳的,還有里面填表時(shí)的彌補(bǔ)虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報(bào)稅時(shí)我該怎么處理?會(huì)計(jì)上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報(bào)驗(yàn),但開票了,后來不小心給刪除了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
個(gè)體戶4月19日注冊的,營業(yè)執(zhí)照上寫的這個(gè)日期,它實(shí)際上在4月15日就賣上貨了。我對公付它貨款備注4.15貨款合理嗎?
你好,學(xué)員,這個(gè)圖片是全部的題目吧
這個(gè)老師看看,學(xué)員
這個(gè)題目有點(diǎn)復(fù)雜多
老師寫完發(fā)你的,學(xué)員
1、購入設(shè)備賬務(wù)處理如下的
(1)借在建工程600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅78 貸銀行存款678
2、安裝設(shè)備賬務(wù)處理如下的
(1)借在建工程80 貸原材料80
3、交付使用的賬務(wù)處理
借固定資產(chǎn)600%2B80=680 貸在建工程680
4、計(jì)提折舊賬務(wù)處理
(1)2019年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 71.78
(2)借制造費(fèi)用71.78 貸累計(jì)折舊71.78
(3)2020年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*8/12%2B680*(1-5%)*4/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 200.98
(4)借制造費(fèi)用200.98 貸累計(jì)折舊200.98
5、出售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理
(1)借固定資產(chǎn)清理407.24 累計(jì)折舊200.98%2B71.78=272.76 貸固定資產(chǎn)680
(2)借銀行存款452 貸固定資產(chǎn)清理400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅52
(3)借固定資產(chǎn)清理2 貸銀行存款
(4)借資產(chǎn)處置損益407.24-400-2=5.24 貸固定資產(chǎn)清理5.24
以上是分項(xiàng)的處理的
學(xué)員可以看看的,這個(gè)
合并的賬務(wù)處理是如下的
(4)借資產(chǎn)處置損益407.24-400-2=5.24 貸固定資產(chǎn)清理5.24
1、購入設(shè)備賬務(wù)處理如下的 (1)借在建工程600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅78 貸銀行存款678 2、安裝設(shè)備賬務(wù)處理如下的 ? (1)借在建工程80 貸原材料80 3、交付使用的賬務(wù)處理 借固定資產(chǎn)600%2B80=680 貸在建工程680 4、計(jì)提折舊賬務(wù)處理 (1)2019年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 71.78 (2)借制造費(fèi)用71.78 貸累計(jì)折舊71.78 (3)2020年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*8/12%2B680*(1-5%)*4/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 200.98 (4)借制造費(fèi)用200.98 貸累計(jì)折舊200.98 5、出售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理 (1)借固定資產(chǎn)清理407.24 累計(jì)折舊200.98%2B71.78=272.76 貸固定資產(chǎn)680 (2)借銀行存款452 貸固定資產(chǎn)清理400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅52 (3)借固定資產(chǎn)清理2 貸銀行存款 (4)借資產(chǎn)處置損益407.24-400-2=5.24 貸固定資產(chǎn)清理5.24
老師,你算錯(cuò)了,最后那個(gè)是9.24
以上是全部的解答過程的
學(xué)員可以看看的,這個(gè)
有什么不明白的,可以問的
祝你工作順利,學(xué)員
(4)借資產(chǎn)處置損益407.24-400%2B2=9.24 貸固定資產(chǎn)清理9.24
嗯,現(xiàn)在是對的,謝謝老師
1、購入設(shè)備賬務(wù)處理如下的 (1)借在建工程600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅78 貸銀行存款678 2、安裝設(shè)備賬務(wù)處理如下的 ? (1)借在建工程80 貸原材料80 3、交付使用的賬務(wù)處理 借固定資產(chǎn)600%2B80=680 貸在建工程680 4、計(jì)提折舊賬務(wù)處理 (1)2019年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 71.78 (2)借制造費(fèi)用71.78 貸累計(jì)折舊71.78 (3)2020年度固定資產(chǎn)折舊=680*(1-5%)*5/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*8/12%2B680*(1-5%)*4/(5%2B4%2B3%2B2%2B1)*4/12= 200.98 (4)借制造費(fèi)用200.98 貸累計(jì)折舊200.98 5、出售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理 (1)借固定資產(chǎn)清理407.24 累計(jì)折舊200.98%2B71.78=272.76 貸固定資產(chǎn)680 (2)借銀行存款452 貸固定資產(chǎn)清理400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅52 (3)借固定資產(chǎn)清理2 貸銀行存款 (4)借資產(chǎn)處置損益407.24-400%2B2=9.24 貸固定資產(chǎn)清理9.24 ?
學(xué)員,你說的很對的,是9.24
嗯,看來還是要仔細(xì)算,雖然老師可能是注會(huì)了
是的,要仔細(xì)的,學(xué)員
很不好意思的 ,學(xué)員,這個(gè)