你好,第十欄里面和專(zhuān)票一樣填寫(xiě),他沒(méi)有無(wú)票收入,單獨(dú)填寫(xiě)的位置就填寫(xiě)到第十欄,就可以當(dāng)小微企業(yè)免稅的銷(xiāo)售額。
請(qǐng)問(wèn)老師,有票和無(wú)票收入是加在一起填報(bào)在申報(bào)表10欄嗎,沒(méi)超45萬(wàn),沒(méi)看到有填無(wú)票收入這欄啊
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬(wàn),無(wú)票收入5萬(wàn),專(zhuān)票4萬(wàn)的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過(guò)45萬(wàn)在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開(kāi)多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過(guò)500萬(wàn),就是小規(guī)模納稅人!
老師我們這邊有個(gè)無(wú)票收入增值稅申報(bào)表這里沒(méi)有無(wú)票收入欄,可以填寫(xiě)在(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)那一欄嗎(未達(dá)起征點(diǎn))
老師:請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模企業(yè),季度開(kāi)具有專(zhuān)票,普票,收入超過(guò)45萬(wàn)和收入未超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)表都是怎么填寫(xiě)的?超過(guò)45萬(wàn)的,是在全部在12欄填寫(xiě)嗎?還是超過(guò)部分在12欄填寫(xiě)?
老師問(wèn)一下喲,小規(guī)模納稅人開(kāi)的票自動(dòng)匯總到增值稅申報(bào)表的10欄免費(fèi)銷(xiāo)售額,那么無(wú)票的收入填在哪欄呢?開(kāi)票的收入加無(wú)票收入超過(guò)了45萬(wàn)
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書(shū)。第一次付款發(fā)票是開(kāi)了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷(xiāo)售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷(xiāo)合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒(méi)有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒(méi)法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
老師,申報(bào)時(shí)顯示比對(duì)不成功
你看下能忽略提交吧。
可以申報(bào),老師
那就可以的,正常申報(bào)提交就行。