您好 已經(jīng)繳納的增值稅不可以申請(qǐng)退稅

老師,公司向個(gè)人銷售商品是確認(rèn)無票收入嗎?確認(rèn)收入的同時(shí)是不是也要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,季度銷售額超過45萬元即使沒有開票也要繳納增值稅?
老師 我公司是小微企業(yè),2021年的銷售總額沒有超過180萬元,但其中有兩個(gè)季度開票金額超過45萬元,已經(jīng)繳納的增值稅還可以申請(qǐng)退稅嗎?
小規(guī)模公司第一季度有47萬的銷售額,超過規(guī)定的45萬,要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬多的發(fā)票,實(shí)際利潤額沒超過45萬,但是要按照47萬報(bào)稅,那我能在第二個(gè)季度申請(qǐng)退稅嗎,是在電子稅務(wù)局申請(qǐng)還是要去大廳申請(qǐng)呢?
1、自2021年4月1日起,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超 過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元的)免征增值稅 2、針對(duì)小規(guī)模納稅人、一般納稅人 [財(cái)稅2016年12號(hào)] 按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加。地方教育附加、水利建設(shè)基金 老師這兩個(gè)政策有什么區(qū)別呢
老師 下午好 小型微利企業(yè)“一年度應(yīng)繳納稅所得額不超過300萬” 中“應(yīng)繳納所得稅額什么意思” 是指一年總的銷售額“價(jià)稅合計(jì)金額”沒有超過300萬” 還是單指公司一年應(yīng)該交給稅務(wù)局的“稅額”沒有超過300萬
購賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬,如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請(qǐng)了簡易計(jì)稅,可以開3點(diǎn)和13點(diǎn),導(dǎo)入開票13點(diǎn)稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點(diǎn)就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報(bào)表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費(fèi)品同時(shí)收取的包裝物租金是屬于價(jià)外費(fèi)用,怎么理解這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用呀?這個(gè)不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價(jià)外費(fèi)用,對(duì)嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
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沒有開票,但銀行有流水 能零申報(bào)嗎
老師 國家電網(wǎng)開給我們的發(fā)票 我們可以開給其他供電公司嗎
老師,公司注冊(cè)資本,200 萬,沒實(shí)繳,減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬如何入賬(公司投入200萬資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?


只有留抵增值稅才可以申請(qǐng)退稅是嗎
小規(guī)模納稅人每個(gè)月開票金額不超過15萬元,每個(gè)季度開票金額不超過45萬元免繳增值稅,請(qǐng)問是一個(gè)季度內(nèi)的每個(gè)月都不能超過15萬元嗎?還是只要一個(gè)季度不超過45萬元就可以?
只有留抵增值稅才可以申請(qǐng)退稅 是的