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勞務(wù)費(fèi)開了1000元發(fā)票,銀行帳也發(fā)了1000元,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅需要做表嗎?開了發(fā)票掛了其他應(yīng)付款,申報(bào)個(gè)稅做了計(jì)提,這個(gè)怎么發(fā)放

2022-04-04 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-04 08:59

你好,做不做都可以的,有發(fā)票的可以沒有。 這個(gè)個(gè)稅你們單位來承擔(dān)嗎?

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快賬用戶6335 追問 2022-04-04 09:00

1000元,給他發(fā)放了940元,個(gè)人承擔(dān),我們單位代扣

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齊紅老師 解答 2022-04-04 09:01

借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款940, 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅60 繳納個(gè)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 貸銀行存款。

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快賬用戶6335 追問 2022-04-04 09:02

主要想的計(jì)提了,工資有額,銀行帳走了個(gè)人其他應(yīng)付款

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快賬用戶6335 追問 2022-04-04 09:04

明白了,發(fā)票和計(jì)提的分錄合并科目

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齊紅老師 解答 2022-04-04 09:06

對的是的一塊兒做就可以的。

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快賬用戶6335 追問 2022-04-04 09:17

發(fā)票是上個(gè)月的,銀行發(fā)放是這個(gè)月的,這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,有點(diǎn)不是很清楚,發(fā)票做了借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)1000,貸其他應(yīng)付款個(gè)人1000,發(fā)放做了借,其他應(yīng)付款960,貸銀行存款960

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快賬用戶6335 追問 2022-04-04 09:17

這個(gè)計(jì)提怎么做,合并后怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-04-04 09:19

不管你什么時(shí)間申報(bào)的個(gè)稅,還是上面的做法,就可以搭上一個(gè)月做第一個(gè)分錄,第二個(gè)月做第二個(gè)分錄。

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快賬用戶6335 追問 2022-04-04 09:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-04 09:31

不用客氣,工作愉快。

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