同學你好,收入與成本要配比,不能不做收入只做成本
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
你好,老師,我想咨詢一下外賬的銷售產(chǎn)品我不做數(shù)量統(tǒng)計,只統(tǒng)計收入金額,然后購進的原材料也只統(tǒng)計金額,然后結轉產(chǎn)品成本按比例結轉,不細分產(chǎn)品成本,這樣可以嗎
老師您好,公司因為是外貿(mào)企業(yè),賬上的庫存都是以收到發(fā)票來做標準,有時候因為發(fā)票還沒有來的急讓對方開,貨又出了,那我這邊確認銷售收入就只能做暫估成本,現(xiàn)在有個疑問,做了暫估成本結轉后,再沖減就有個差額,那這個差額還要做在一次結轉成本嘛?就像圖片的分錄。
做收入結轉成本的時候,如果把收入金額只寫成1,因為我只做成本,這樣行嗎?因為我之前那個會計一直沒做成收入只做的成本,銷售單那全寫的1,沒做銷售單的憑證,出庫后然后月底結賬結轉成本
一般納稅人的,第1個月的時候進項少銷項多。成本只結轉了進項相對應的成本。沒有進行成本暫估。第2個月時所缺少的進項已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應的成本,而且也沒有進行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進項。因為第1季度的稅已經(jīng)報了。請問在4月的時候能怎樣操作?把1月份沒有結轉的成本結掉。把無票收入的成本結掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
老師,為什么,圖一就是屬于日后調整事項,為什么圖二不是事后調整事項
老師,什么樣的業(yè)務類型可以記主營業(yè)務成本-管理成本?不是管理費用,餐飲公司
一年一二百萬的銷售額的單位工資薪金的申報和計提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問一下 我們公司的一個租戶公司,然后這個租戶公司,有一個商業(yè)裝修補貼,也是他租別的地方的那個出租方公司給他的這個補貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過我們另外一個裝修公司給他裝修,但是實際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個3,000,000呢她想用這個租金來抵 但是在我們裝修的公司的那個帳上呢,他是余下的這個3,000,000呢,就是構成了裝修公司的這個收入,也就是利潤這種情況下,如果是收取一些費用的話,我應當包括什么呢就是怎么跟對方收取呢?不考慮抵租金的問題
老師,公司名下沒車也沒租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開車因公出差,油費,過路費數(shù)量不好的話可以報銷嗎?
您好老師!請問:民辦非企業(yè)的社會組織單位,轉讓2013年購買的固定資產(chǎn)公務小汽車給個人,開普票內容是寫:小汽車,稅率3%嗎?對方的內容是寫他的名字和身份證號嗎?
老師早上好!一般納稅人的超市銷售蔬菜和鮮豬肉也是開免稅發(fā)票吧
出口退稅,退的是進項,為什么又要和FOB價*退稅率進行比較呢?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
那我金額寫1行嗎?我已經(jīng)結賬了
我覺得不太合適的
核定征收每個月超過6萬交經(jīng)營所得的稅率表能重發(fā)一下嗎?我這沒收到
不好意思,我這也沒這表,建議你從稅務局網(wǎng)站上搜索下