你好,同學(xué), 1.借,銀行存款318000 貸,主營(yíng)業(yè)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)18000 2.借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本240000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)稅額抵減14400 貸,應(yīng)付賬款254400
某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價(jià)款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對(duì)方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
25.分錄題某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價(jià)款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對(duì)方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
分錄題某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價(jià)款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對(duì)方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價(jià)款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對(duì)方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
1.某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向乙公司收取含稅價(jià)款318000元,其中增值稅18000元,全部款項(xiàng)已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計(jì)254400元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額14400元。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。2.清華園食品有限公司,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)10月5日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價(jià)106萬元,增值稅稅率6%,購(gòu)入時(shí)不含稅價(jià)80萬元。(2)10月10日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價(jià)74.2萬元,增值稅稅率6%,購(gòu)入時(shí)不含稅價(jià)80萬(3)10月31日,企業(yè)交納增值稅1.2萬元。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
老師,現(xiàn)金流量表,比如說24年還一筆借款300萬,又帶出一筆300萬,表里借款和還款那里要不要填進(jìn)去,還是什么都不填
買了一張5000元的購(gòu)物卡,贈(zèng)送給客戶,需要代交個(gè)稅嗎
?您好老師向您請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司目前有三位股東(兩位是國(guó)內(nèi)自然人股東,一位是國(guó)外自然人股東。目前國(guó)內(nèi)股東A和國(guó)外股東C已部分出資,國(guó)內(nèi)另外一位股東B,一直未出資,現(xiàn)在B股東把股份轉(zhuǎn)給國(guó)外C股東,這樣需要交印花稅或個(gè)稅嗎,核算方式麻煩老師指點(diǎn)一下!
老師,我想問下我們承接了一個(gè)機(jī)械加工的業(yè)務(wù),不過我們不直接做,我們分包給另外一個(gè)A公司來實(shí)際加工,A公司給我們開具機(jī)械加工的發(fā)票,我們?cè)俳o客戶開具機(jī)械加工的發(fā)票可以么?
董孝彬老師:制造企業(yè)做經(jīng)營(yíng)分析和財(cái)務(wù)分析,分別從哪些點(diǎn)去做啊,有沒有整體思路,展開說說看。特別一些細(xì)節(jié)
老師 請(qǐng)問 繳個(gè)稅怎么做分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么是負(fù)數(shù)呢
請(qǐng)問裝修發(fā)票開票要求,要備注嗎
2024年有一筆出口業(yè)務(wù),去年當(dāng)時(shí)沒有做退稅勾選,如果現(xiàn)在返回去去年修改申報(bào)表申報(bào)無票收入,在今年做退稅勾選在開具出口發(fā)票這樣可以退稅嗎
老師,監(jiān)理公司,甲方有一部分監(jiān)理費(fèi)不付款給我們了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的這部分我該計(jì)入什么科目呢?
感謝對(duì)我的回復(fù)及時(shí)評(píng)價(jià)