你好 按照你的負(fù)數(shù)無票收入加開發(fā)票的來開
我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)楝F(xiàn)在疫情,享受政策優(yōu)惠,按征收率1%剛給買方開了專票,我們下回申報(bào)增值稅的時(shí)候,按多少交增值稅
老師,我司1月有一筆未開票收入,1月入賬和2月申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候收入金額錯(cuò)了(少報(bào)了幾百塊),是要更正1月份申報(bào)表呢還是3月申報(bào)2月收入的時(shí)候把少報(bào)的收入補(bǔ)申報(bào)就可以了
小規(guī)模服務(wù)行業(yè),1-3月份有收了款沒有開票的情況,計(jì)提了增值稅,在4月補(bǔ)開了是享受了稅收政策的優(yōu)惠,申報(bào)的時(shí)候如何申報(bào)呢?是按收款申報(bào)收入還是按開票呢
老師,我們是按季申報(bào)的小規(guī)模,如果我們2月份開票30萬,1月和3月沒有業(yè)務(wù),這樣還享受增值稅免稅的政策嗎
老師 你好 請(qǐng)問下 小規(guī)模企業(yè)2月份開的普通發(fā)票稅率選擇的是1%,現(xiàn)在3月份有客戶需要3個(gè)點(diǎn)的普票,在開具時(shí)提醒是否要放棄稅收優(yōu)惠,想問下是不是現(xiàn)在開了3個(gè)點(diǎn)的稅率,以后以及在申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是就不在享受1個(gè)點(diǎn)的稅收優(yōu)惠了。
老師,高速通行電子普通發(fā)票是不是可以抵扣
老師,假如我24年匯算清繳虧損30萬。24年匯算清繳是在25年的5月份才做。如果25年二季度盈利了20萬。將有以前年度虧損補(bǔ)20,剩余的10萬在哪兒能看到這個(gè)金額?或者是以后在預(yù)繳時(shí)怎么能知道之前還剩余的10萬未彌補(bǔ)虧損?
車間員工慰問費(fèi)放什么科目
老師你好!在平臺(tái)代開發(fā)票,稅費(fèi)沒有交,稅率為一個(gè)點(diǎn),公司直接扣一個(gè)點(diǎn)增值稅可以嗎?
職工工資可以沖暫估費(fèi)用嗎?
老師,下午好。公司新裝修一起材料費(fèi)人工一起11萬。這個(gè)直接計(jì)入當(dāng)期損益還是怎么做是正確的?
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒有帶出增值稅申報(bào)表怎么辦
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒有帶出增值稅申報(bào)表怎么辦
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒有帶出增值稅申報(bào)表怎么辦
老師,客戶對(duì)公賬款付款給我們個(gè)人賬戶,不開發(fā)票,這樣可以嗎?
意思在無票收入還按發(fā)生期間申報(bào),等開票的時(shí)候再紅沖,按照發(fā)票再重新申報(bào)一下是嗎?老師
你好對(duì)的是的,但是你這種情況下自己申報(bào)不了。
小規(guī)模沒有無票收入單獨(dú)填寫的
申報(bào)不了是什么意思呢
因?yàn)橄到y(tǒng)里面自動(dòng)出來的是你開票數(shù)據(jù)
那就填到正常收入那個(gè)就可以吧
比如你紅沖了無票,收入100開了,發(fā)票開了300,包含這個(gè)無票收入系統(tǒng)里面是按照300來的,你實(shí)際只需要申報(bào)200就可以。
紅沖一個(gè)上月的,再按發(fā)票做一個(gè)正確的收入,是不是一樣呀?老師 只是收入相差了免稅的那個(gè)金額
哦,對(duì)的是的是一樣的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。