你好,一般納稅人勞務(wù)收入不免增值稅
旅游業(yè),一般納稅人,2021年1月申報(bào)增值稅,是不是不能填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的疫情期間 生活服務(wù)啦? 主表的銷售額,是不是要填寫到第3行 的 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額?
我們公司是一般納稅人,對(duì)公收到1萬元的服務(wù)費(fèi),未開具發(fā)票如何報(bào)增值稅,填在申報(bào)表附列資料(表一)中的第五行,提示我公司在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【應(yīng)稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,第五行數(shù)據(jù)應(yīng)為0
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入這樣可以嗎
那些勞務(wù)收入可以免交增值稅? 也就是一般納稅人主表第10行如何填寫。
如果是小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)銷售額季度也沒超過30萬,也就是不用交增值稅,這種情況是不是只在電子稅務(wù)系統(tǒng)填寫一個(gè)主表就可以了呢?
老師好,我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對(duì)不起來。
老師好,我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對(duì)不起來。
請(qǐng)問就是我們屬于民間非營(yíng)利組織,收到了所得稅匯算清繳的退稅款,這個(gè)該怎么做分錄呢
老師,我們要0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但是說讓申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這個(gè)個(gè)是怎么弄呢,線上操作的話
因租賃員工宿舍而發(fā)生的中介費(fèi)計(jì)入哪里?
發(fā)票內(nèi)容:技術(shù)培訓(xùn)或服務(wù),自然人代開發(fā)票,項(xiàng)目名稱該怎么選,選什么大類
確認(rèn)遞延收益會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,一般定價(jià)多少,稅務(wù)提示價(jià)格偏低,所得稅法規(guī)定是怎么樣定價(jià)啊
計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收入2萬,跨月退費(fèi)了10000,那計(jì)提金額是不是1萬,還是不管退費(fèi),計(jì)提2萬
老師,省級(jí)發(fā)放的人才發(fā)展專項(xiàng)資金,應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄呀?
那一般納稅人主表第10行如何填寫呢
沒有免稅就不需要填寫呀
應(yīng)該是有的吧,你列舉一個(gè)例子我就明白了
首先,一般納稅人勞務(wù)收入不免稅,所以不用填 其次,你要是說有免稅的,那你實(shí)際銷售額是多少就填多少,比如你不含稅銷售額100,你就填100