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Q

老師,省級發(fā)放的人才發(fā)展專項資金,應(yīng)該計入什么會計分錄呀?

2025-07-11 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 10:47

借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶9465 追問 2025-07-11 10:54

老師,還有其他會計分錄嗎?我問了稅務(wù)局,稅務(wù)局說不用繳納企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-07-11 10:58

借:銀行存款 貸:遞延收益

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快賬用戶9465 追問 2025-07-11 11:01

好的,老師,那遞延收益會一直在賬上,需要處理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 11:02

不用來支付給對應(yīng)人才嗎

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快賬用戶9465 追問 2025-07-11 11:25

老師,支付給對應(yīng)人才的時候,就結(jié)轉(zhuǎn)掉遞延收益是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 11:26

是,支付給對應(yīng)人才的時候,就結(jié)轉(zhuǎn)掉遞延收益

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快賬用戶9465 追問 2025-07-11 11:55

老師,那個人就會掛賬呀,這個需要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 11:56

支付時 借:遞延收益 貸:銀行存款

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你好,借銀行存款 貸 營業(yè)外收入/其他收益
2020-07-03
你好,學(xué)員 借管理費用-工資8000 貸應(yīng)付職工薪酬8000
2022-03-06
通過“其他應(yīng)付款”科目核算。
2023-11-28
同學(xué)您好。您是說要給這個人多發(fā)一個月工資嗎?那就按照補記工資的做法,計提時,借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出——基本工資 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度。如果滿意,請五星,謝謝乖乖了。
2021-06-19
計提社保會計分錄: 借:管理費用-社保費 貸:其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)部分 貸:其他應(yīng)付款-公司承擔(dān)部分
2023-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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