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老師,您好。我們公司的增值稅小規(guī)模納稅人,是做航空機(jī)票銷售代理的,我們想申請(qǐng)?jiān)鲋刀惖牟铑~征稅方式,請(qǐng)問,我們是需要先在電子稅務(wù)局申請(qǐng)嗎?還是直接在開票時(shí)選擇差額征稅,然后增值稅申報(bào)時(shí)按差額征稅申報(bào)即可呢?謝謝

2025-02-26 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-26 18:34

您好,先向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)備案,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)后,才可以的。 1.電子稅務(wù)局,在“我要辦稅”模塊中選擇“稅務(wù)登記”,然后選擇“增值稅一般納稅人登記”,在“計(jì)稅方法”中選擇“差額征稅”,并提交相關(guān)備案資 2.通過后,開具增值稅發(fā)票時(shí),選擇差額征稅開票功能,按照實(shí)際銷售額和扣除額開具發(fā)票。 3.增值稅申報(bào)時(shí),差額征稅的方式填寫申報(bào)表,將差額后的銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“免稅銷售額”相關(guān)欄次

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快賬用戶8389 追問 2025-02-26 18:35

老師,上述第1點(diǎn),為什么選擇“增值稅一般納稅人登記”,我們是小規(guī)模納稅人啊?

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齊紅老師 解答 2025-02-26 18:42

您好,對(duì)不起,我漏了這個(gè)重要信息,我們選小規(guī)模

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快賬用戶8389 追問 2025-02-26 18:47

老師,你上述1的路徑對(duì)嗎?我按這個(gè)路徑怎么找不到呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-26 18:55

?您好,那這里有沒 有,各省有差異 的。 網(wǎng)上辦稅(網(wǎng)頁端)的“網(wǎng)報(bào)備案事項(xiàng)”模塊。點(diǎn)擊進(jìn)入〔1〕網(wǎng)上填報(bào)差額征稅項(xiàng)目登記點(diǎn)擊“填表”就可以了 ? 進(jìn)去就可以申請(qǐng)差額征稅備案的 。 這也沒有這個(gè)功能要去現(xiàn)場(chǎng)申請(qǐng)備案的

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小規(guī)模納稅人從事航空機(jī)票銷售代理申請(qǐng)?jiān)鲋刀惒铑~征稅,通常無需先在電子稅務(wù)局申請(qǐng)。一般是開票時(shí),在稅控設(shè)備或數(shù)電票開票系統(tǒng)中選擇 “差額征稅” 功能開具發(fā)票。申報(bào)時(shí),填寫《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》的可扣除項(xiàng)目金額,再將差額后的銷售額填入主表相應(yīng)欄次
2025-02-26
您好,先向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)備案,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)后,才可以的。 1.電子稅務(wù)局,在“我要辦稅”模塊中選擇“稅務(wù)登記”,然后選擇“增值稅一般納稅人登記”,在“計(jì)稅方法”中選擇“差額征稅”,并提交相關(guān)備案資 2.通過后,開具增值稅發(fā)票時(shí),選擇差額征稅開票功能,按照實(shí)際銷售額和扣除額開具發(fā)票。 3.增值稅申報(bào)時(shí),差額征稅的方式填寫申報(bào)表,將差額后的銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“免稅銷售額”相關(guān)欄次
2025-02-26
你好,首先你是人力資源公司,你是可以按照差額計(jì)稅的,那么你在申報(bào)的時(shí)候,首先你是要填寫這個(gè)附表,就是扣除表這一張附表去填寫。然后填完之后再填寫你的主表,那么,主表里面的銷售額就是按照差額來作為你的銷售額進(jìn)行填寫就可以了。
2020-10-15
是的,這個(gè)是取得是差額后的不含稅銷售額填寫
2020-11-19
你好,同學(xué)。 預(yù)交時(shí)可差額,正常計(jì)稅是,清包工、甲供工程可以。
2020-10-08
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