你好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是資產(chǎn)科目 期末余額=期初余額%2B當(dāng)月增加—當(dāng)月減少=4000%2B3000—2000=5000 這里的要求是計(jì)算期末余額,而不是所有科目的借貸方發(fā)生額相等的意思
請(qǐng)問(wèn)明細(xì)賬里借貸是根據(jù)科目性質(zhì)填寫(xiě)借貸嘛?明細(xì)賬里面余額的數(shù)字可以不加負(fù)號(hào)不,因?yàn)橐唤枰毁J不就等于零了,還必須用負(fù)號(hào)表示嘛?
不是說(shuō)有借就有貸 借貸必相等嗎 那應(yīng)該借方50萬(wàn)啊 才能跟貸方剩的50萬(wàn)余額相抵消
這個(gè)為什么不是B???不是借貸必相等嘛?
老師,借方和貸方在結(jié)轉(zhuǎn)后是相等的,為什么不平
老師,請(qǐng)問(wèn)一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個(gè)科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊
老師,您好,公司名下沒(méi)有車(chē),員工用自己車(chē)的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷(xiāo),有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,個(gè)稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交?
管理員社保補(bǔ)貼分錄如何記錄下來(lái)
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來(lái)查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開(kāi)發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對(duì)株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會(huì)認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)材料,能開(kāi)專(zhuān)票,能走報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)嗎
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷(xiāo),應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫(xiě)匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專(zhuān)票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊