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甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算。2019年12月1日,原材料借余300萬元,材料 成本差異借方余額2萬元。12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)采購材料一批,增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款689萬元,增值稅89.57萬元,另付運(yùn)雜費(fèi)1萬元,所有款項(xiàng)已用存款支付。材料驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本700萬元。 (2)采購材料一批,月末材料已到達(dá)驗(yàn)收入庫,但未收到發(fā)票,該材料計(jì)劃成本為500萬元。 (3)本月發(fā)出材料,計(jì)劃成本為800萬元,全部用于產(chǎn)品生產(chǎn) 要求料]編制相關(guān)分錄(2)計(jì)算結(jié)存材料的實(shí)際成本
(二)資料翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本對存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56 000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4 500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為 18600 元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): (三)要求根據(jù)上述資料,編制該公司有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算2X19年8月甲材料成本差異率和月末庫存甲材料的實(shí)際成本。
計(jì)劃成本法——作業(yè)甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算。2011年12月1日,原材料賬戶借方余額300萬元,材料成本差異賬戶借方余額2萬元。12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明,價(jià)款689萬元,增值稅89.57萬元,另支付運(yùn)雜費(fèi)1萬元,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為700萬元。(2)采購材料一批,月末材料已經(jīng)到達(dá)驗(yàn)收入庫,但未收到發(fā)票,該材料計(jì)劃成本為500萬元。(3)本月發(fā)出材料計(jì)劃成本為800萬元,全部用于生產(chǎn)產(chǎn)品。要求:(一)根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交稅費(fèi)要求明細(xì)科目)(二)計(jì)算結(jié)存材料的實(shí)際成本。
甲公司甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算二零一九年甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算二零一九年十二甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算二零一九年十二月一日原材料賬戶借甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算,2019年12月1日原材料賬戶借方余額300萬元,材料成本差異。賬戶借方余額兩萬元十二月份發(fā)甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算,2019年12月1日原材料賬戶借方余額300萬元,材料成本差異。賬戶借方余額2萬元,12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
某企業(yè)材料采用計(jì)劃成本進(jìn)行核算,17年1月原材料期初余額為60000元,材料成本差異期初借方余額為3000元,原材料甲單位計(jì)劃成本為12元,本月10日進(jìn)貨1500公斤,進(jìn)價(jià)10元,12日入庫,20日進(jìn)貨2000公斤,進(jìn)價(jià)13元,25日入庫。已付款,本月15日日生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料2000公斤,假設(shè)不考慮增值稅,做有關(guān)分錄。|
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不